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老師,我這個月開完的銷售票有兩張沒有入賬結轉收入,已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在報稅跟系統(tǒng)對不上收入了怎么辦?

2025-07-11 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 14:08

同學,你好 這個收入需要補做進去,最好反結轉

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快賬用戶9952 追問 2025-07-11 14:09

不能反結轉了,表都報給公司了,不能改了,還有其他辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:10

同學,你好 那沒有辦法了,賬和申報表就是不一致的

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同學,你好 這個收入需要補做進去,最好反結轉
2025-07-11
借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2023-01-10
你好,那這張發(fā)票要在9月份做賬,確認收入,下月沖回
2020-10-09
你好,未開具發(fā)票,在這里面填寫。
2023-12-08
您好 把前面銷售的紅字紅沖 然后根據(jù)開具的發(fā)票再寫藍字分錄
2022-11-07
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