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請問老師,我公司今年才成立一個分公司,增值稅獨立申報納稅,企業(yè)所得稅是匯總申報納稅的。今年的利潤總共有50萬,其中分公司20萬,總公司30萬,那么總公司在做匯算清繳時,分公司的這部分利潤可以彌補以前年度虧損嗎?
老師,請問分公司在2020年上半年所得稅是獨立申報的,下半年開始就由總公司匯總申報了,所得稅匯算清繳時是不是要匯總分公司全年的數(shù)據(jù)?
老師請問:總公司與分公司分別獨立核算、獨立建賬、獨立開票、獨立申報繳納稅費!請問:1.總、分公司是否可以各自按年收入不超過500萬的小規(guī)模納稅人身份核算增值稅?2.2021年總、分公司分別申報的所得稅!今年匯算清繳需要合并申報嗎?3.總、分公司可以單獨核算單獨做匯算清繳嗎?
老師你好,我有個公司下面有個分公司,但是以前都是獨立核算獨立申報的,前年國家規(guī)定分公司必須所得稅與總公司一起申報才可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,所以,在申報時都是按匯總申報還是按合并申報呀。因剛接手此單位。
老師,我想請教一下,總分公司獨立核算,報增值稅,所得稅要匯總申報嗎?還是各自申報??偡止径加虚_票,符合小微企業(yè)標準,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設計服務業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務類,不填貨物及勞務列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險? (業(yè)務已經結束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
您好,增值稅匯總申報時,小微企業(yè)判定以總公司為準,與分公司單獨提示無關。計算時,先匯總總分支機構的銷項稅額,即(總機構當期應稅銷售額 %2B 各分支機構當期應稅銷售額)* 適用稅率;再匯總進項稅額,也就是總機構當期進項稅額與各分支機構當期進項稅額之和。用匯總后的銷項稅額減去進項稅額,再考慮上期留抵稅額及當期進項稅額轉出額,得出當期應納增值稅總額。 2.算出應納增值稅總額后,按銷售額比例在總機構和各分支機構間分配應納稅額。某機構當期應納增值稅額 = 總分支機構當期應納增值稅總額 *(該機構當期應稅銷售額 / 總機構匯總的銷售額 *100% ) ??倷C構負責計算、分配稅額,編制明細表給分支機構。分支機構按分配表申報納稅,總機構將分配稅額作為已繳稅額填列,并留存相關資料 。