你好,這個(gè)就需要按匯總的申報(bào)的呢
老師你好,我有個(gè)公司下面有個(gè)分公司,但是以前都是獨(dú)立核算獨(dú)立申報(bào)的,前年國家規(guī)定分公司必須所得稅與總公司一起申報(bào)才可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,所以,在申報(bào)時(shí)都是按匯總申報(bào)還是按合并申報(bào)呀。因剛接手此單位。
分公司獨(dú)立核算的情況下,增值稅可以單獨(dú)申報(bào)?企業(yè)所得稅要匯總申報(bào)?如果每一家分公司都是小規(guī)模納稅人,到時(shí)開票金額合起來就超過免增值稅的起點(diǎn),所以分開申報(bào)可以享受一個(gè)季度不超過45萬免增值稅?
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,都?xì)w屬一個(gè)s級(jí)地區(qū)一個(gè)專管科的總公司和分公司,非獨(dú)立申報(bào)所得稅, 可以屬于小微企業(yè),請(qǐng)問①我們總公司分公司,是不是合并在一起申報(bào)的時(shí)候享受小微企業(yè)②請(qǐng)問總公司報(bào)表和分公司報(bào)表是獨(dú)立各自申報(bào),還是分公司申報(bào)自己的總公司匯總分公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)? 昨天我按照一個(gè)老師說的,分公司不報(bào)總公司進(jìn)行合并,可是我發(fā)現(xiàn)沒把分公司的虧損抵減,按總公司盈利的繳納所得稅
老師,我想請(qǐng)教一下,總分公司獨(dú)立核算,報(bào)增值稅,所得稅要匯總申報(bào)嗎?還是各自申報(bào)??偡止径加虚_票,符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
老師,就是總公司將業(yè)務(wù)分散為大點(diǎn)業(yè)務(wù)總公司這邊做,小點(diǎn)業(yè)務(wù)分公司做,然后分公司匯算企業(yè)所得稅時(shí)候可以一起與總公司合并申報(bào)銷售企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎,如果可以話,是不是在成立分公司時(shí)候稅務(wù)登記時(shí)候不要選擇獨(dú)立核算,對(duì)嗎老師
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
一個(gè)長期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動(dòng)資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報(bào)表中有一個(gè)資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時(shí)候會(huì)算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷,今年的話這個(gè)表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個(gè)車正常填嗎
我這個(gè)是定期定額的公司開普票,每個(gè)月要不要算差多少發(fā)票啊?還是說只要每個(gè)月開的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計(jì)算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計(jì)分錄如何做
老師,企業(yè)所費(fèi)稅季度申報(bào)繳稅了,企業(yè)所費(fèi)稅年度申報(bào)還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個(gè)會(huì)計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,提示有離職員工,未相享受本期專項(xiàng)附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車,收到保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,備注上面有代收車船稅,請(qǐng)問是車船稅是直接放管理費(fèi)用,還稅金及附加?
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
好的。如果一開始運(yùn)營就存在總公司調(diào)拔款,這就要合并報(bào)表吧。
財(cái)務(wù)報(bào)表不合并,只針對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行匯總的呢
好的,謝謝
不客氣,祝你一切順利的呢