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請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,報(bào)關(guān)單跟收匯金額不一致,收匯是有個(gè)中間商收了些傭金,這樣的話(huà)開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi),按報(bào)關(guān)單金額嗎,對(duì)報(bào)稅還有什么影響嗎
老師,您好,我想請(qǐng)教一下,如果供應(yīng)商的合同、發(fā)票、送貨單上面-產(chǎn)品名稱(chēng)和型號(hào)都與我司內(nèi)部型號(hào)不一致會(huì)有影響嗎?
發(fā)現(xiàn)單位有好幾份2020年的報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)外銷(xiāo)發(fā)票,稅務(wù)上也沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)票并申報(bào)的話(huà),會(huì)產(chǎn)生什么影響?
老師,咨詢(xún)一下,我們有一票報(bào)送出口的貨物,報(bào)關(guān)單金額大于形式發(fā)票金額(1560元),現(xiàn)在我們開(kāi)具出口發(fā)票怎么開(kāi)具呢,這種情況會(huì)影響退稅嗎?有什么更好的處理辦法嗎
老師,您好!我想請(qǐng)教一下企業(yè)因匯率差異導(dǎo)致實(shí)際收匯金額與報(bào)關(guān)單金額有差異,這樣對(duì)出口退稅有什么影響嗎?
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶(hù),然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
您好,有,可能導(dǎo)致稅務(wù)上影響出口退稅辦理或被認(rèn)定為逃稅而面臨處罰,外匯管理方面因收支申報(bào)不符遭處罰,海關(guān)會(huì)重新核查貨物價(jià)值可能導(dǎo)致貨物滯留和關(guān)稅調(diào)整,還會(huì)損害企業(yè)在海關(guān)及合作伙伴中的信譽(yù),影響商業(yè)機(jī)會(huì)。