申報的收入是你的出口收入銷項(xiàng)稅額時,你需要自己根據(jù)出口的銷售額乘以13%的。
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,請問我們公司有批貨物是出口,企業(yè)對出口采取“免退稅”,9月份開票時把零稅率開成13%稅率,10月份也已經(jīng)申報退稅和報增值稅等,請問要怎么處理?稅務(wù)局那邊會通知嗎
老師您好,進(jìn)口貨物為何要繳納增值稅?那同一批進(jìn)口貨物在出售時還需要繳納增值稅嗎?這樣是不是重復(fù)征收了增值稅?
你好!出口貨物我們這邊只需要開具形式發(fā)票,納稅申報的時候是填未開票收入嗎?
老師,我們是銷售貨物的,但在京東做活動,客戶用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開服務(wù)費(fèi)或營銷費(fèi),但我們增值稅申報的是貨物 服務(wù)那是暗的,不過我們營業(yè)執(zhí)照上是有服務(wù)范圍的,需要開300多,我能不能開票,但申報增值稅稅時在貨物那申報?
房東是一般納稅人,讓房東開水費(fèi)發(fā)票的話是13個點(diǎn)的,還是三個點(diǎn)的呀?
殘保金在職職工人數(shù)必須取整數(shù)嗎?12366問了很多次說計(jì)算出來如果有小數(shù)必須保留兩位小數(shù),對嗎?到底該怎么填呢
您好,老師,就是我們這有個小規(guī)??Х葟d,這個季度收入才七千多塊錢,但沒有成本票,需要交所得稅,我能用暫估成本入賬嘛
我想問一下 我的進(jìn)項(xiàng)是*信息安全產(chǎn)品* 防火墻 *信息安全產(chǎn)品*服務(wù)器 *信息安全產(chǎn)品*維保管理系統(tǒng) 3項(xiàng) 我開出去可以只開一項(xiàng) *信息安全產(chǎn)品* 終端管理系統(tǒng) 嗎? 一項(xiàng)涵蓋了三樣 這樣會涉及虛開嗎? 如果稅務(wù)局問的話我實(shí)實(shí)在在確實(shí)是這樣交貨的 客戶要求我這么開也不行嗎?
你好 有一個一對一問答服務(wù)一直沒人給我開通 現(xiàn)在可以開通了嗎
公司給員工報銷回家探親路費(fèi),按照公司規(guī)定只報銷500元,但是車票金額一共有800多,應(yīng)該怎樣入賬
老師您好殘保金根據(jù)月均計(jì)算下來有小數(shù)點(diǎn)12366問了很多次說必須保留兩位小數(shù),是這樣的嗎
個體工商戶可以走私不
你好我們是一般納稅 以清包工開給客戶3%專票?;钷D(zhuǎn)包給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開給我們3%的專票。賬務(wù)怎么處理?
老師,請問小規(guī)模企業(yè)增值稅到季末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
那我們應(yīng)收賬款是60萬,我是直接按60萬報收入。還是按53.1萬報收入,減出來銷項(xiàng)稅?
安60萬來報銷售額 然后你的增值稅稅額是60×13%。
這個60萬都是加稅合計(jì)金額不是應(yīng)該把稅減出來報收入嗎?
60萬是不含稅的金額呀,他怎么是加稅的合計(jì)這個是你的銷售額。
你出口的都是不含增值稅的。
我的銷售額就是60萬,如果單獨(dú)報了銷項(xiàng)稅額那我應(yīng)收賬款哪里對的上。
你好,你們承擔(dān)的增值稅做營業(yè)外支出