您好,老板都同意的,超過規(guī)定也是入福利費(fèi)嘛,這個規(guī)定是公司內(nèi)部的,沒事兒的
甘老師,公司規(guī)定差旅費(fèi)補(bǔ)助住宿、餐費(fèi)還有下井費(fèi)是每天200元,有的單位包住,多數(shù)沒有住宿費(fèi)發(fā)票,差旅費(fèi)報(bào)銷單上只有來回的車票和過路費(fèi),這樣報(bào)銷符合稅法規(guī)定嗎?學(xué)堂有的老師說差旅費(fèi)補(bǔ)助不能超過當(dāng)?shù)毓珓?wù)員標(biāo)準(zhǔn)(江蘇徐州)網(wǎng)上查有的規(guī)定沒有住宿費(fèi)就不給差旅費(fèi)補(bǔ)助,還有下井費(fèi)是應(yīng)該記入福利費(fèi)嗎?請老師指點(diǎn),謝謝!
關(guān)于報(bào)銷費(fèi)用公司規(guī)定交通費(fèi)上限500元,但員工拿回來的飛機(jī)票是800元,公司給員工報(bào)了500元,多出的300元。如按500元記賬,但票的金額又不是500元。這個賬務(wù)流程怎么處理,憑證怎么做呢?
我們公司下邊有很多直營店,行業(yè)是修腳足浴,規(guī)定員工宿舍每月水電費(fèi)不超過200元,但是員工報(bào)銷不是每個月都報(bào)銷,有的是一下交半年或者一年,我才接手半年,現(xiàn)在有個店面一下報(bào)銷4-8月1200元,我不知道審核票據(jù)的時候應(yīng)該給他報(bào)銷多少,這個應(yīng)該怎么核定呢
老師!公司名下沒有車,但是老板會拿來一些加油票、過路票、汽車維修票,這種可以可以做費(fèi)用報(bào)銷入賬嗎?正規(guī)的流程應(yīng)該是怎樣的?老師可以給個完整的操作流程嗎?
你好,咨詢一下我們公司,報(bào)銷的時候多報(bào)銷了1600元給員工,實(shí)際是發(fā)票金額只有1600,后來報(bào)銷的時候重復(fù)報(bào)銷了,報(bào)銷成了3200元,然后那個報(bào)銷的人從私賬轉(zhuǎn)回了1600元給公司,現(xiàn)在我公賬該怎么辦呢,銀行流水3200,發(fā)票1600,我怎么做呀
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
超出部分并沒有支付給員工,那貸方應(yīng)該怎么處理
哦哦,那根本不能入賬這么多,我們只入賬500嘛,