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老師,我們是銷售貨物的,但在京東做活動,客戶用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開服務費或營銷費,但我們增值稅申報的是貨物 服務那是暗的,不過我們營業(yè)執(zhí)照上是有服務范圍的,需要開300多,我能不能開票,但申報增值稅稅時在貨物那申報?

2023-08-26 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-26 21:41

您好 不可以的 稅率不一樣 開票后申報的時候跟稅務專管員聯(lián)系下 把您把申報表權限調整下 可以填6%稅率欄次的

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快賬用戶9427 追問 2023-08-26 21:41

我們是小規(guī)模

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快賬用戶9427 追問 2023-08-26 21:42

稅率都是1%

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齊紅老師 解答 2023-08-26 21:42

那您可以填在貨物欄次 稅率一樣 金額不大 沒太大影響 一般納稅人是不可以的

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您好 不可以的 稅率不一樣 開票后申報的時候跟稅務專管員聯(lián)系下 把您把申報表權限調整下 可以填6%稅率欄次的
2023-08-26
您好,這個是可以正常開的,是可以的
2023-08-26
同學你好 借銷售費用 貸應收賬款
2021-06-24
你好,學員,如果你們是賺差價的話,是按照差價6個點計提增值稅
2022-02-11
你之前的貨物的那些開的發(fā)票包含了京豆紅包的嗎
2020-10-28
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