您好 不可以的 稅率不一樣 開票后申報的時候跟稅務專管員聯(lián)系下 把您把申報表權限調整下 可以填6%稅率欄次的
郭老師您好,公司在京東商城開有店鋪,京東商城結算時會由他們承擔一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結算到我們的對公賬戶上,已經(jīng)入賬作為我們的貨款收入了,但因為是京東商城承擔的,是作為他們的費用,需要我們按年度把這部分開發(fā)票給他們,我們可以開促銷服務費、推廣服務費等,您看我們是19000元,我開出發(fā)票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來做的收入和銷項稅額,再做開發(fā)票的收入和金額,對嗎?
老師好,請問我們是中醫(yī)館,屬于服務業(yè),營業(yè)執(zhí)照上沒有銷售產(chǎn)品這項業(yè)務,但是實際我們也賣產(chǎn)品,但是沒有開具發(fā)票。填增值稅申報表時賣產(chǎn)品的未開票收入是填在貨物欄還是服務欄呢?
京東商家,包郵,合計收到款12元,有兩元是運費,我的收入想分開十元貨款和兩元運費,申報增值稅十元,按13%銷售貨物算收入,兩元按物流輔助服務6%算收入,我不管這6%單獨開具增值稅發(fā)票,還是沒有開具,到時候申報的時候沒開票的按無票收入申報,票的按有票收入申報6%的運費收入,那這個6%我要分離出來的依據(jù)是我的經(jīng)營范圍里也得有6%的物流輔助服務的經(jīng)營范圍是吧?
老師,我們是銷售貨物的,但在京東做活動,客戶用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開服務費或營銷費,但我們增值稅申報的是貨物 服務那是暗的,不過我們營業(yè)執(zhí)照上是有服務范圍的,需要開300多,我能不能開票,但申報增值稅稅時在貨物那申報?
老師,我們是銷售貨物的,但在京東做活動,客戶用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開服務費或營銷費,但我們增值稅申報的是貨物 服務那是暗的,不過我們營業(yè)執(zhí)照上是有服務范圍的,需要開300多,我能不能開票,但申報增值稅稅時在貨物那申報?我們是小規(guī)模
怎樣理解以公允價值計量的投資性房地產(chǎn)?
先注銷公司還是銀行公戶
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權股份的30%,能夠對乙公司施加重大影響。取得該項投資時,乙公司各項可辨認資產(chǎn)負債的公允價值等于賬面價值,雙方采用的會計政策/會計期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價值為1000萬元,售價為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應享有乙公司2024年的投資收益時,應抵消因銷售商品而導致的未實現(xiàn)內部交易損益的影響。乙公司因調整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應確認的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價值1500減去賬面價值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
為職工提供租房,合同也是和公司簽訂的,但是房東沒有發(fā)票怎么辦(不配合開發(fā)票又必須要這個房子),可以直接入賬嗎?
小規(guī)模開專票一個點或是三個點的技術服務費給一般納稅人公司,對一般納稅人來說是開三個點的專票給他他那邊可以抵扣還是三個點或是一個點專票對方公司都能夠抵扣
購入用于研發(fā)的材料如何做分錄
老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補虧損一定要彌補的嗎?
老師,企業(yè)給員工上保險,系統(tǒng)有養(yǎng)老保險,但是沒有醫(yī)療保險,如何增加醫(yī)療保險,還是增加社保的時候醫(yī)療也自動上來了。
現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點的
采購對賬前都是走預付?對賬后都是走應付?預付賬款是怎么使用的?
我們是小規(guī)模
稅率都是1%
那您可以填在貨物欄次 稅率一樣 金額不大 沒太大影響 一般納稅人是不可以的