您好,這個(gè)是可以正常開(kāi)的,是可以的
郭老師您好,公司在京東商城開(kāi)有店鋪,京東商城結(jié)算時(shí)會(huì)由他們承擔(dān)一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結(jié)算到我們的對(duì)公賬戶(hù)上,已經(jīng)入賬作為我們的貨款收入了,但因?yàn)槭蔷〇|商城承擔(dān)的,是作為他們的費(fèi)用,需要我們按年度把這部分開(kāi)發(fā)票給他們,我們可以開(kāi)促銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)、推廣服務(wù)費(fèi)等,您看我們是19000元,我開(kāi)出發(fā)票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來(lái)做的收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,再做開(kāi)發(fā)票的收入和金額,對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們是中醫(yī)館,屬于服務(wù)業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有銷(xiāo)售產(chǎn)品這項(xiàng)業(yè)務(wù),但是實(shí)際我們也賣(mài)產(chǎn)品,但是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。填增值稅申報(bào)表時(shí)賣(mài)產(chǎn)品的未開(kāi)票收入是填在貨物欄還是服務(wù)欄呢?
老師,小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)界面,說(shuō)我們?cè)僭诙悇?wù)機(jī)關(guān)登記的是兼有貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的增值稅納稅人,那就是說(shuō)我們要是出租場(chǎng)地的話(huà),開(kāi)租賃費(fèi)是屬于我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是么?我們是服務(wù)行業(yè)
京東商家,包郵,合計(jì)收到款12元,有兩元是運(yùn)費(fèi),我的收入想分開(kāi)十元貨款和兩元運(yùn)費(fèi),申報(bào)增值稅十元,按13%銷(xiāo)售貨物算收入,兩元按物流輔助服務(wù)6%算收入,我不管這6%單獨(dú)開(kāi)具增值稅發(fā)票,還是沒(méi)有開(kāi)具,到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候沒(méi)開(kāi)票的按無(wú)票收入申報(bào),票的按有票收入申報(bào)6%的運(yùn)費(fèi)收入,那這個(gè)6%我要分離出來(lái)的依據(jù)是我的經(jīng)營(yíng)范圍里也得有6%的物流輔助服務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍是吧?
老師,我們是銷(xiāo)售貨物的,但在京東做活動(dòng),客戶(hù)用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開(kāi)服務(wù)費(fèi)或營(yíng)銷(xiāo)費(fèi),但我們?cè)鲋刀惿陥?bào)的是貨物 服務(wù)那是暗的,不過(guò)我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是有服務(wù)范圍的,需要開(kāi)300多,我能不能開(kāi)票,但申報(bào)增值稅稅時(shí)在貨物那申報(bào)?
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫(xiě)少了,怎么修改,還沒(méi)扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開(kāi)票金額
老師會(huì)計(jì)制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個(gè)點(diǎn) 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)教老師,分公司由非獨(dú)立變更為獨(dú)立,憑證之前是和總公司錄一個(gè)賬套的,現(xiàn)在分家了,總公司賬上的余額怎么處理
請(qǐng)解答一下b選項(xiàng)為什么不是
新注冊(cè)小規(guī)模納稅人的公司。個(gè)稅怎么申報(bào)?人員信息添加了,但是記算的時(shí)候人員信息跳不出來(lái),輸入名字無(wú)任何反應(yīng)
請(qǐng)問(wèn)老師,24年最后一個(gè)季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細(xì)表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?
在貨物那申報(bào)可以吧?
對(duì)的,這個(gè)是可以的