你好,現(xiàn)在稅務(wù)局的系統(tǒng)是按照發(fā)票的金額來的,你看你有多少發(fā)票的金額需要交印花稅你就申報多少。
老師好,我公司是2022年1月14日設(shè)立的加工制造企業(yè),一般納稅人,廠房是租賃的有租賃合同,稅局核定一次性申報印花稅,關(guān)于新辦企業(yè)一般納稅人六稅兩費優(yōu)惠政策,財產(chǎn)租賃合同我們能不能享受,怎么申報操作,謝謝老師,給回答詳細一點
老師這個印花稅,通過財產(chǎn)和行為稅申報,為何我增加稅源,卻只能是7-9月,按理應(yīng)該是7月的,而且也沒有看到購銷合同,增加實收資本應(yīng)該是什么合同申報?
老師好,公司為制造加工企業(yè),報到稅務(wù)局的申報表全部是按開票收入計賬的。我們這邊收入需月底與客戶對完賬確認后才能開發(fā)票,開票后客戶才會付錢過來,我們收款也是延后個多月。稅務(wù)報表全部按開票金額申報。提供給老板的就是當月暫估收入計算的,成本與申報表完全相同。這算兩套賬嗎?
老師,我想問下,我們是新成立的公司,生產(chǎn)制造業(yè)的,目前接了一個單子,要開發(fā)票,但是我們的貨還沒有生產(chǎn)出來,還沒達到完工產(chǎn)品成都。那這發(fā)票能開出去嗎?那我這個銷售成本又如何計算呢?
老師好!我們是制造業(yè)有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費發(fā)票。水電費在開戶是我們公司名,交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費,沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發(fā)票也是代收水電費,水3% 電費13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…這個如何處理?怎么開票呢?
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
是按照6月開具發(fā)票的不含稅金額填寫是嗎?6月30日還開了一張0稅率的出口俄國水表的發(fā)票,但是沒給我出口代理證明 這個咋申報?
你好是的,你們有開發(fā)票就正常申報。
按照6月份開發(fā)票的不含稅金額總數(shù)填寫金額是嗎?
你好,是的,就這樣做。
2025年6月寧波江北區(qū) 加工制造業(yè)私營企業(yè) 申報財產(chǎn)和行為稅,問題:老板沒給合同,是按照6月電子稅務(wù)局開具的不含稅發(fā)票金額匯總數(shù)申報?還是按照開具發(fā)票的不含稅金額加上取得發(fā)票的不含稅金額匯總數(shù)填寫金額呢? 網(wǎng)上說啥都有 不知道金額咋填?
你好這個是開出去的加上收回來的合計數(shù)。
6月取得發(fā)票不含稅合計數(shù) 是在6月增值稅申報中勾選抵扣的發(fā)票算 還是6月取得發(fā)票不含稅匯總數(shù)無論是否勾選抵扣的都要算呢?
你好這個不管有沒有抵扣都需要算。