你好,同學(xué) 營(yíng)業(yè)賬簿 現(xiàn)在次,季度。年度,沒(méi)有按月申報(bào)的說(shuō)法了
1. 8月報(bào)稅時(shí),“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”那空格忘記填寫(xiě)。導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表的“本年累計(jì)數(shù)”依然是7月的累計(jì)數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問(wèn)能否在9月的增值稅納稅申報(bào)表本月數(shù)上加上兩個(gè)月的數(shù)量???? 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢(xún)里查不到 6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,但是當(dāng)月扣稅都正常的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要怎么處理,需要去稅務(wù)局嗎??? 3.工會(huì)已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專(zhuān)用銀行戶(hù)已開(kāi)通),工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表依然顯示是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金”而不是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是為什么??
工程監(jiān)理公司,和客戶(hù)簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢(xún)*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢(xún)”,為了提高公司的造價(jià)咨詢(xún)的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開(kāi)了一部分“監(jiān)理咨詢(xún)*咨詢(xún)費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開(kāi)票“咨詢(xún)費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票都是開(kāi)的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開(kāi)票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢(xún)*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢(xún)*咨詢(xún)費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開(kāi)“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開(kāi)“監(jiān)理咨詢(xún)*咨詢(xún)費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
請(qǐng)問(wèn)下老師,雖然說(shuō)印花稅是按合同總額來(lái)交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒(méi)有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒(méi)有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問(wèn)題就是公司能不能以每個(gè)月的開(kāi)票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷(xiāo)售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅呢?
老師這個(gè)印花稅,通過(guò)財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào),為何我增加稅源,卻只能是7-9月,按理應(yīng)該是7月的,而且也沒(méi)有看到購(gòu)銷(xiāo)合同,增加實(shí)收資本應(yīng)該是什么合同申報(bào)?
為了報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的油費(fèi)和車(chē)輛修理費(fèi),需要按私車(chē)公用——方法1:簽訂合同租金100元/月,3個(gè)月支付一次,是不是可以以收條入賬?公司交什么稅?這個(gè)租金需要申報(bào)個(gè)稅嗎?以工資薪金還是財(cái)產(chǎn)租賃申報(bào)個(gè)稅?免增值稅及附加了,員工方面需要交印花稅嗎?有沒(méi)有其他辦法處理,讓員工去交印花稅也麻煩。
工商年報(bào)中的納稅總額 是按我賬面上的上一年度實(shí)際已交的稅金填寫(xiě)嗎
有沒(méi)有軟件或者公式,根據(jù)實(shí)發(fā)工資,自動(dòng)測(cè)算個(gè)稅,倒推出申報(bào)收入
老師像員工短途出差吃飯,沒(méi)票,只有付款記錄,寫(xiě)個(gè)報(bào)銷(xiāo)單可以入稅務(wù)帳嗎,還是需要什么正測(cè)支持
老師,2024.5月份計(jì)提時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅/地方教育費(fèi)金額寫(xiě)錯(cuò),分別為多0.01和少0.01; 12月份調(diào)整的時(shí)候調(diào)錯(cuò)了,在營(yíng)業(yè)稅金及附加—教育附加和地方教育費(fèi)附近上分別多加了0.01,應(yīng)交稅費(fèi)的也是一樣,這樣2025年該如何調(diào)整回來(lái)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的稅費(fèi)有哪些?賬務(wù)處理有哪些?謝謝
老師,公司雇了三個(gè)臨時(shí)工幫忙做業(yè)務(wù),但他們不愿意去開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)還有其他解決方式嗎
東莞的,個(gè)人持有的辦公室出租3000元開(kāi)發(fā)票要交哪些稅?合計(jì)所有的稅加起來(lái)多少錢(qián)
老師,入駐保證金是什么?有發(fā)票嗎
注冊(cè)資本減資個(gè)人的股東需要交個(gè)稅么?稅率多少?以什么為依據(jù)?
你好,以物抵債需要交哪些稅費(fèi)
我查了之前這個(gè)公司的申報(bào),是按月申報(bào)了,也留了這樣的財(cái)產(chǎn)和行為稅的底聯(lián),但我7月就是申報(bào)不了??他這個(gè)所屬期就是6.1-6.30
7月已經(jīng)執(zhí)行新印花稅了
沒(méi)有按月了,同學(xué) 不可以了
好的,意思現(xiàn)在是按季申報(bào)印花稅了。對(duì)吧
對(duì)的,沒(méi)有月了 可以按次,季度,年度