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老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報科技型中小企業(yè)申報,我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費用加計扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費用加及扣除所得稅減免額是多少呢

2025-09-16 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-16 18:40

你好320865 4.35×所得稅稅率 按這個

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快賬用戶9147 追問 2025-09-16 18:50

拿所得稅稅率是多少呢,我們是高新技術(shù)企業(yè)

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快賬用戶9147 追問 2025-09-16 18:50

成本費用總額是不是包括生產(chǎn)成本和三費呢

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齊紅老師 解答 2025-09-16 18:51

小型微利企業(yè)5%,非小型微利企業(yè)高新15%。

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齊紅老師 解答 2025-09-16 18:51

成本費用是營業(yè)成本加上期間費用,不是生產(chǎn)成本。

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快賬用戶9147 追問 2025-09-16 19:00

那我們是高新技術(shù)企業(yè),但是我們也滿足小型微利企業(yè),是不是乘以5%

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齊紅老師 解答 2025-09-16 19:01

是的對的是的對的是的對的。

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現(xiàn)在申報1季度的報表,研發(fā)是可以加計扣除的
2023-04-13
您好,對的,是這個意思的
2023-05-18
你好同學,填寫加計部分,不是全額
2021-10-26
同學您好! 在填寫統(tǒng)計年報時,對于研發(fā)費用相關(guān)的項目,需要依據(jù)企業(yè)所得稅法及其實施條例、研發(fā)費用加計扣除政策等規(guī)定進行計算。具體而言,申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出應填寫181萬;加計扣除減免稅金額需根據(jù)稅法規(guī)定的加計扣除比例計算;高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額則根據(jù)企業(yè)實際享受的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠計算。
2024-03-05
在季度申報的時候就是可以加急扣除的
2023-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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