業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了 只能做到其他應(yīng)收款了 個人把多收到的后期交回給公司
請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
有一筆押金5萬我公司不需要退給客戶了 這五萬之前已經(jīng)掛了其他應(yīng)付賬款5萬 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)拿了一張餐費(fèi)來報(bào)銷(是因?yàn)檎埧统燥?這個押金才不需要推給客戶的)可以這樣做分錄嗎:。 借:其他應(yīng)付款 5萬 貸:營業(yè)外收入5萬 同時 借:管理費(fèi)用_招待費(fèi)3000 貸:營業(yè)外收入(紅字3000)
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬,當(dāng)時公司賬面上沒有錢,老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元,前任會計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-房租 21萬 貸:其他應(yīng)付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元,4萬元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬 貸:其他應(yīng)付款-老板 5萬 那我支付房租時應(yīng)該怎樣做呢?是借:其他應(yīng)付款-老板 4萬 貸:銀行存款 4萬,對不對啊?
我們公司之前用公戶給另一公司轉(zhuǎn)款5萬元,后來該公司把這5萬打到了老板的個人賬戶上。我賬上應(yīng)該怎么處理呢?之前做的分錄是借:預(yù)付賬款--XX公司,貸:銀行存款
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬,應(yīng)付賬款5萬,結(jié)果把10萬都付給了客戶,客戶把多出來的5萬元轉(zhuǎn)給了我司的友情個人,前財(cái)務(wù)做賬掛:其他應(yīng)付款-友情個人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務(wù)局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報(bào)科技型中小企業(yè)申報(bào),我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實(shí)收資本科目嗎
股東投入的實(shí)收資本可以撤回嗎?樸老師
接前任會計(jì)的賬要不要調(diào)賬
我公司銷售商品100元/噸自提價(jià),稅率13%,本應(yīng)客戶自提,現(xiàn)需我司送貨上門,收客戶130元一噸,運(yùn)費(fèi)為:30元一噸,運(yùn)費(fèi)稅率是9%,因稅差所造成的稅費(fèi)損失啥計(jì)算呢?應(yīng)收回客戶的稅差損失多少錢呢?
建筑工程,小規(guī)模,有個項(xiàng)目有工程作業(yè),還有銷售材料,要怎么開票?是工程與材料分開開票嗎?
老師們有沒有那種給稅局提供的存貨周轉(zhuǎn)異常的整改自查文檔,帶數(shù)據(jù)的,該怎么寫
老師,8月份工資表少扣一個人的社保,如何做賬務(wù)處理,謝謝