關(guān)鍵是什么情況造成的?
老師您好,我新接手的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)2019年2月銀行對賬單和賬上銀行余額不一致,這筆差額一直順延到現(xiàn)在,請問這個怎樣調(diào)平,調(diào)整的分錄怎么寫
銀行帳對不上怎么辦,之前是代理記賬公司做的帳,他們賬上的銀行存款余額和銀行對賬單的不一致,我這個月剛接過來,怎么處理?
銀行對賬單跟銀行日記賬的余額是一樣的,但是跟會計賬簿上的不一樣,有差額,銀行存款比賬上多,往前找了好多年,發(fā)現(xiàn)一直有這個差額,需要怎么調(diào)整?怎么做憑證?
老師您好,我新接了一個小規(guī)模納稅人,銀行存款賬戶余額和賬對不上,賬上比賬戶余額多兩千多元錢,我應(yīng)該怎么處理?
老師,請問銀行存款有余額6000多,現(xiàn)在要開始做賬,可不可以把余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?這樣銀行存款的余額和那個銀行存款卡上余額才能一致
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
失誤造成的。
我知道是失誤,關(guān)鍵是多做了還是少做了?具體什么業(yè)務(wù)?
你都不看問的問題嗎?賬上的表對賬單的期末余額少了兩千多
租車的業(yè)務(wù)
怎么處理?
怒說的銀行存款余額和銀行對賬單的不一致,差兩千多, 是老師語文水平有限,沒法斷定是多還是少哈,現(xiàn)在明白了 現(xiàn)在是找到相關(guān)的銀行回單,發(fā)票,補做賬就行。 直接做到今年,如果嫌棄賬不好看,就反結(jié)賬,到12月做
我現(xiàn)在問的是怎么賬務(wù)處理。就是賬上做的憑證多了兩千多,銀行對賬單上少了兩千多。我一直問的是怎么賬務(wù)處理?
很簡單的事哈你的憑證多做了,就紅沖錯誤憑證。憑證少做了找到相關(guān)的銀行回單,發(fā)票,補做賬。
我現(xiàn)在要在25年進行更改怎么做?會計分錄應(yīng)該怎么出
補做支付的分錄,找到相關(guān)的銀行回單,發(fā)票,補做賬。 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 如果是憑證重復(fù)做了,更正24.12月某號憑證錯誤 借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤 等
現(xiàn)在我是要把銀行多做的補上,貸方是利潤分配-未分配利潤嗎?這個科目在啥情況下用到?
是調(diào)整上年的成本費用,因為跨年了,沒法直接計入成本費用科目,所以直接計入利潤分配