首先啊,你是把他的帳結(jié)過(guò)來(lái),作為你的期初余額處理。那么不一致,你要去找原因,如果說(shuō)是差錯(cuò),就按照差錯(cuò)調(diào)整,但是前提是你沒(méi)有找到原因,就不要去隨意改造,因?yàn)槟銢](méi)有確定原因,你去改正之后,那么出了問(wèn)題是你的責(zé)任,他之前的賬務(wù)和實(shí)際不一樣,那是他之前代理公司的問(wèn)題
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬(wàn)。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬(wàn)。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫(xiě)上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來(lái)體現(xiàn)這樣能分開(kāi)就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
老師銀行賬面余額是40萬(wàn) 實(shí)際銀行余額是20萬(wàn) 這個(gè)怎么調(diào)平銀行賬面和日記帳金額一致 之前外面代理記賬做的接手導(dǎo)致很多對(duì)不上沒(méi)法一筆筆調(diào) 我怎么去做分錄?
老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來(lái)自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實(shí)際的銀行存款余額對(duì)不上,賬面上的余額比實(shí)際的銀行存款余額少了1萬(wàn)多,去查之前的賬目,每個(gè)月都差一直到1月份才對(duì)的上,這種情況怎么處理
公司之前的賬簿被代理公司記賬的人做的銀行存款的余額不一致 且無(wú)對(duì)賬單 怎么辦
從其他代賬公司接回來(lái)一套賬,發(fā)現(xiàn)銀行期初余額88萬(wàn)左右,剛好是12月,現(xiàn)在我做1月份的賬發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)賬單上的余額是2千左右。這種怎樣處理1月的銀行賬??接回來(lái)的賬之前從來(lái)沒(méi)有打過(guò)銀行流水?,F(xiàn)在1月銀行余額和賬上一直對(duì)不上
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?