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你好,老師,一般納稅人的企業(yè)從小規(guī)模納稅人那兒取得3%的專票農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅,這3%需要到平臺(tái)認(rèn)證嗎?認(rèn)證以后還需要轉(zhuǎn)出再計(jì)算抵扣9%么,還是怎么做?
你好,老師,請問一下,我之前收到一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不能抵扣的,我是計(jì)入:借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我現(xiàn)在再勾選認(rèn)證平臺(tái)做不扣稅,分錄是不是:借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好!問一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及會(huì)計(jì)分錄,收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個(gè)怎么做分錄呢
老師你好,我公司是一般納稅人,這張差額征稅怎么做分錄呢?確認(rèn)收入的分錄,交稅金的分錄,這些分錄我都不會(huì)做,可以麻煩你老師列出來一下嗎?
老師麻煩教下關(guān)于增值稅的分錄 就是一般納稅人 收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí) 然后認(rèn)證 抵扣后 又應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出分錄
老師您好,我公司法人之前有一家個(gè)體工商戶以為當(dāng)時(shí)注銷掉了,現(xiàn)在在企查查上面看還是開業(yè)狀態(tài),很久沒有報(bào)稅申報(bào)工商申報(bào)了,上面寫經(jīng)營異常,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要想再用起來,怎么解決這個(gè)經(jīng)營異常問題
怎么根據(jù)科目余額表標(biāo)志資產(chǎn)負(fù)債表?我們不設(shè)置應(yīng)收賬款盒應(yīng)付賬款
老師 我們公司做魚塘,供客人垂釣的服務(wù)的 收入1萬 成本1萬 再按照成本扣除百分之五魚的死亡率500元整 百分之五死亡率做到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?[抱拳]
你好 老師,2019年的項(xiàng)目,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)竣工驗(yàn)收,因各種原因一直未結(jié)算款項(xiàng),至現(xiàn)在說是什么債務(wù)重組了,通知我公司開票,甲方付款或貨物,開票的話,需要哪些資料備查?好像當(dāng)時(shí)我們提供建筑服務(wù)的單位,也不是現(xiàn)在的付款單位,應(yīng)該是存在控股關(guān)系或哪種關(guān)系!
老師好,修車費(fèi)開的發(fā)票850,實(shí)際付款800,做賬怎么做?需要重新開發(fā)票嗎?
老師,公司注冊資金2180萬,有三個(gè)股東 A投資25%B投資20% C投資55% 現(xiàn)在說C想把 投資比例提高到60%那么還需要增加多少投資金額?
老師,我想問下,工資個(gè)稅申報(bào)了1萬,但是計(jì)提了1.1萬,匯算的時(shí)候,也只報(bào)了1萬,殘保金申報(bào)的時(shí)候,是填1.1萬,還是填1萬呢
企業(yè)所得稅3800,可以只交3000,剩下暫估嗎
申報(bào)印花稅時(shí),申報(bào)期限類型選擇:按期申報(bào)。彈出:若選擇按期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)將為您進(jìn)行稅費(fèi)種認(rèn)定。我們是2024.8月成立的公司,之前印花稅都是季度申報(bào),請問選擇按期申報(bào)有影響嗎?
老師,請問本月才登記稅務(wù)為什么當(dāng)月不申報(bào)個(gè)稅呢?營業(yè)執(zhí)照是上月就注冊的。
您好,發(fā)票入賬 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 , 2.交稅是正常申報(bào),勾選后自動(dòng)讀入附表2,保存后到主表了 3.月末結(jié)轉(zhuǎn): 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師以前認(rèn)證過的被紅沖了,怎么轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
您好,一般人申報(bào)在附二的20行,請盾下圖
怎么做分錄?
您好,借:原材料等(負(fù))? 貸:應(yīng)付(負(fù))? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(正)
老師水利建設(shè)基金怎么計(jì)提和繳納
?您好,計(jì)算依據(jù)通常有按銷售收入或營業(yè)收入一定比例(常見比例在0.06% - 1%之間),以及按實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額一定比例兩種。計(jì)算公式分別為:按銷售收入或營業(yè)收入計(jì)提時(shí),應(yīng)計(jì)提額 = 銷售收入或營業(yè)收入*當(dāng)?shù)匾?guī)定比例;按增值稅、消費(fèi)稅稅額計(jì)提時(shí),應(yīng)計(jì)提額 =(實(shí)際繳納的增值稅稅額 %2B 實(shí)際繳納的消費(fèi)稅稅額)*當(dāng)?shù)匾?guī)定比例。會(huì)計(jì)分錄上,計(jì)提時(shí)借:稅金及附加 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利建設(shè)基金 。 2.水利建設(shè)基金的繳納:申報(bào)期限一般與增值稅、消費(fèi)稅一致,分按月或按季申報(bào)。申報(bào)方式有網(wǎng)上申報(bào)(通過當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局填寫申報(bào)表提交并繳納)和上門申報(bào)(前往辦稅服務(wù)廳提交紙質(zhì)申報(bào)表)。同時(shí),各地可能有針對特定行業(yè)或規(guī)模企業(yè)的減免政策,如月銷售額不超10萬(季銷售額不超30萬)的繳納義務(wù)人可免征,符合條件的企業(yè)按規(guī)定享受優(yōu)惠。
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!