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Q

你好 老師,2019年的項目,已經實現竣工驗收,因各種原因一直未結算款項,至現在說是什么債務重組了,通知我公司開票,甲方付款或貨物,開票的話,需要哪些資料備查?好像當時我們提供建筑服務的單位,也不是現在的付款單位,應該是存在控股關系或哪種關系!

2025-07-11 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 14:17

同學,你好 寫說明,最好附上之前的合同

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 14:25

誰寫說明,寫啥說明,之前工程緊,就沒簽合同,先干的活,所以,現在的資料只有我方簽章的一些驗收資料,但是相關資料都是對方一些公司的內部人員的簽字,沒落款單位章!

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:28

同學,你好 那誰要求你開票的,總歸要寫個開票申請給你,領導簽字才行

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 14:39

嗯嗯,那現在我們要求項目上提供哪些資料,已備稅務局后查呢

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:42

同學,你好 合同,說明

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 15:02

如果有債務重組文件,行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:06

同學,你好 是可以的

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 15:12

老師,甲方是將部門款打到對公賬戶,部分以實物給我公司,如果給我公司實物,這樣,我公司該咋入賬,會不會涉及到補稅啥的?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:13

同學,你好 實物給你們公司?是抵債嗎?還是什么?

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 15:15

對,一部分電匯,一部分實物抵賬

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:16

同學,你好 那就相當于你們購買了實物 借:庫存商品、固定資產 貸:應付賬款 然后對沖 借:應付賬款 貸:應收賬款

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 15:25

這樣的話,甲方是不是對貨物抵賬這一塊,給我們開具銷售發(fā)票!然后,應收賬款抵應付賬款!相當于對取得進項這塊,不用付款了,直接入賬!進項稅抵扣,這個沒風險吧!

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:33

同學,你好 嗯嗯,是的,需要對方給你們開具發(fā)票

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