你好;? 采用簡易計稅方法:應納稅額=差額金額/(1%2B5%)*5% 具體分錄為:確認收入時:借:銀行/應收賬款貸 主營業(yè)務收入 、 應交稅費-應交增值稅 支付工資時:借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號,稅額0。我們的會計分錄:借,應收,貸,主營業(yè)務收入。增值稅是0,會計分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實際收入10萬,實際成本也是10萬,開發(fā)票時,輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
老師,我的這個工程就是這些數(shù)據(jù),我不知道要怎樣做這個分錄呢?我們是小規(guī)模納稅人,不知道要怎么平賬??梢园颜麄€分錄幫我列下嗎?后面我就照你的模板來做,就不會錯了,麻煩教我一下,謝謝
老師,我是小規(guī)模納稅人,差額征稅,稅率是5%, 收入是1萬,工資7000,單位交的社保1000,個人交的社保是300我一直沒弄明白這個分錄怎么寫,老師,麻煩你,幫我寫一下分錄唄,具體點,帶數(shù)據(jù)可以嗎,謝謝
老師你好,我是一個一般納稅人公司,項目都是簡易計稅差額征收,那分包單位給我開發(fā)票,我要是想差額繳納增值稅,我的分錄怎么做?
老師你好,我公司是一般納稅人,這張差額征稅怎么做分錄呢?確認收入的分錄,交稅金的分錄,這些分錄我都不會做,可以麻煩你老師列出來一下嗎?
老師你好,我想問一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
老師好!我們公司代賬公司的合作結(jié)束了,二季度我想自己做,總共只有6筆,目前增值稅我補申報了,收入為0,二季度對賬單有兩筆打入公戶的款,是為了扣社保的,備注的往來,所以,增值稅就沒做成收入,老師麻煩幫我看看,增值稅這樣處理是否合適,另外所得稅和財務報表我要怎么做,還請老師指點一下,特別著急,謝謝!
老師,請教一個問題 怎么判定我公司今年屬不屬于小微企業(yè)
我6月份的工資大概在7000左右,但是個稅給我扣了600多。5月份的工資是9000多,個稅也就扣了69左右,那我6月份的是不是給我核算錯了呀?
請問一家酒店,身份是個體工商戶,租了幾個人一起買下的樓房運營酒店,請問這個房產(chǎn)稅究竟應該是這幾個人繳納還是酒店繳納?我認為應該是這幾個人出租給酒店,他們繳納!為何當?shù)囟悇站忠缶频昀U納房產(chǎn)稅?他們只是承租方啊!不明白,請教老師
市銷率和收入乘數(shù)其實是同一個東西嗎?
老師,中級考試計算器使用教程在哪里看
2018單選,a,金融資產(chǎn)換無形不行嗎 c.投房換金融資產(chǎn)不行嗎
老師你好,能代入一下數(shù)字嗎?假如6000就是工資
你好;? 你這個是收到多少錢;支付多少錢出去? ?
收到7000,6000是保安工資
;你好;? ?應交稅費 =1000/1.05*0.05 ‘’確認收入時:借:銀行/應收賬款貸 主營業(yè)務收入 、 應交稅費-應交增值稅 支付工資時:借:主營業(yè)務成本6000 貸:銀行存款 6000
確認收入時:借:銀行/應收賬款7000 貸 主營業(yè)務收入 6952.38 應交稅費-應交增值稅47.62 對嗎?
你好; 是的; 去 按這個 做賬即可??
那么老師我可以不做借主營業(yè)務 貸:主營業(yè)務成本,這一步,月未只做計提工資,借主營業(yè)務成本貸應付工資薪酬嗎?
你好1; 不可以哈; 按照我寫的正常去做哈? ?