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老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝](méi)有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問(wèn)題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說(shuō)是給沒(méi)有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買(mǎi)了一個(gè)機(jī)器,九月開(kāi)的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶買(mǎi)的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒(méi)有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒(méi)有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺(jué)得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫(kù),成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺(jué)就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我這個(gè)季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營(yíng)業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬(wàn),我知道這個(gè)應(yīng)收賬款沒(méi)有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)叫我調(diào)回來(lái)重新申報(bào),重新申報(bào),我們稅就交多了,明年申請(qǐng)退稅特別麻煩。我這個(gè)還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來(lái)補(bǔ)稅,明年匯算清繳我也會(huì)把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報(bào)四十多萬(wàn)的利潤(rùn),我不知道后面兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)沒(méi)利潤(rùn)。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示
老師您好,我有兩個(gè)問(wèn)題 ①公司是物流運(yùn)輸公司,賣掉大貨車后有無(wú)票收入,然后我做固定資產(chǎn)清理,申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),我在未開(kāi)票收入那一欄填入了收入金額,但是,我在想一個(gè)問(wèn)題:就是到季度末申報(bào)所得稅時(shí),賬上的收入和申報(bào)增值稅時(shí)的收入金額就不對(duì)等(因?yàn)檫@筆無(wú)票收入),這樣正常嗎? ②我在計(jì)提季度企業(yè)所得稅時(shí),是不是應(yīng)該以增值稅申報(bào)時(shí)的收入(也就是包含這筆無(wú)票收入)的總計(jì)金額這樣去算利潤(rùn)總額求得的所得稅金額,而不是用做賬軟件的報(bào)表中的利潤(rùn)總額去算所得稅額?請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?(備注:我解釋一下,因?yàn)橘u舊貨車,貸方固定資產(chǎn)清理時(shí),產(chǎn)生收入沒(méi)有計(jì)入”收入“相關(guān)科目,而是計(jì)入”固定資產(chǎn)清理“科目,因此導(dǎo)致做賬軟件上面的報(bào)表利潤(rùn)總額和增值稅申報(bào)時(shí)包含無(wú)票收入的收入金額不等。)
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
您好,1.增值稅處理, 往來(lái) 款如果無(wú)對(duì)應(yīng)應(yīng)稅銷售行為(如代收代付扣社保 ),不確認(rèn)增值稅收入,處理合規(guī),按實(shí)際無(wú)應(yīng)稅收入情況申報(bào)即可。 2.所得稅處理,收入方面,判斷 往來(lái) 是否為經(jīng)營(yíng)所得,是則確認(rèn),如果不是這樣不確認(rèn);成本費(fèi)用上,公司承擔(dān)社保等經(jīng)營(yíng)相關(guān)合理支出,憑合法憑證(社保繳費(fèi)單、發(fā)票等 )按稅法規(guī)定扣除 。 3.財(cái)務(wù)報(bào)表處理,資產(chǎn)負(fù)債表, 貨幣資金 含往來(lái)款金額,往來(lái)款依性質(zhì)記 其他應(yīng)收款 或 其他應(yīng)付款 ,填好所有者權(quán)益;利潤(rùn)表按實(shí)際經(jīng)營(yíng)所得確認(rèn)收入,如實(shí)填列成本費(fèi)用;現(xiàn)金流量表區(qū)分 往來(lái) 款現(xiàn)金流性質(zhì)(經(jīng)營(yíng) / 籌資 / 投資 ),對(duì)應(yīng)填列相關(guān)項(xiàng)目 。
老師,我需要把代賬公司數(shù)據(jù)導(dǎo)入后再做二季度的報(bào)表嗎?,還是說(shuō)我直接在電子稅務(wù)局在線填寫(xiě)處,填入就可以,我還沒(méi)做過(guò)報(bào)表呀,直播間老師說(shuō)能指導(dǎo)處理一下,因?yàn)橐簿?筆,不多,我要怎么辦呢?
您好,要做成報(bào)表 的,電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)直接抄就可以了。 上面的業(yè)務(wù)先寫(xiě)分錄,生成科目余額表做報(bào)表 ,公司有購(gòu)財(cái)務(wù)軟件嗎
沒(méi)有,一直找代賬公司的
電子稅務(wù)局里到是有報(bào)表模版,我下載了,我不會(huì)填
然后這個(gè)模版是可以導(dǎo)入的,我不知道是不是我填完數(shù)據(jù)后,導(dǎo)入進(jìn)去,里面自動(dòng)生成,然后提交申報(bào)
您好,這個(gè)得先做好分錄,才有報(bào)表 的哦
直播間老師說(shuō),只有這幾筆,先做手工賬,數(shù)據(jù)填好就能申報(bào),我這都懵了
這個(gè)二季度的數(shù)據(jù)要導(dǎo)入之前代賬公司的數(shù)據(jù)嗎?還是單獨(dú)數(shù)據(jù)就可以申報(bào),系統(tǒng)里會(huì)不會(huì)自動(dòng)生成累計(jì)
您好,是的,手工賬也是寫(xiě)分錄嘛,每一步就是分錄,才能做出報(bào)表來(lái)申報(bào) 2.代賬給的科目余額表期末就是我們新賬的期初,不能單獨(dú)的,稅務(wù)申報(bào)是連續(xù)的
好的,謝謝老師
朋友,祝您工作順利,生活喜樂(lè)!