你好,是的。就是這樣計(jì)算。 如果個(gè)人代開的時(shí)候,稅務(wù)局沒有扣,就需要代扣代繳,否則企業(yè)是違規(guī)的。
個(gè)人去稅務(wù)局代開了建筑服務(wù)發(fā)票,已按經(jīng)營(yíng)所得繳納了個(gè)人所得稅,請(qǐng)問公司還需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎,如果需要交是按勞務(wù)報(bào)酬還是什么呢?
老師您好,個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司,現(xiàn)在去開票時(shí)不需要繳納稅金,我們公司必須按照20%給代扣代繳個(gè)稅么
我給對(duì)方公司代開了一張20萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,只繳納了增值稅。請(qǐng)問我的個(gè)人所得稅怎么繳納?是我自己在匯算的時(shí)候繳納還是對(duì)方公司繳納呢?
老師好,個(gè)人開票給公司勞務(wù)費(fèi),增值附加按1%繳納,個(gè)人所得稅是按4000以下減去800,4000以上按20%嗎?如果公司不代扣代繳,個(gè)人自己繳納什么時(shí)候可以繳納
殘保金人數(shù)取整數(shù)還是保留兩位小數(shù)12366說保留兩位小數(shù)
殘保金在職職工人數(shù)一直以為需保留整數(shù)以往申報(bào)都是保留的整數(shù)核查了一下都是大于實(shí)際的必入15.98填報(bào)的就是16人,全部都是低于30人在免征范圍內(nèi)的以往已經(jīng)申報(bào)的殘保金可以不做更正了嗎不涉及稅款問題
老師,這兩種做賬方式有什么區(qū)別?
老師,其他應(yīng)收款貸方有余額,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額可以填負(fù)數(shù)嗎
老師,請(qǐng)問其他人轉(zhuǎn)進(jìn)來備注的投資款是入實(shí)收資本科目可以的嗎
科目余額表里四月應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額不等于4月銀行流水里付的工資社保公積金,這可能是因?yàn)槭裁磳?dǎo)致的呢
交接工作,除了要錄入余額表所有科目的初始余額,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,總賬,明細(xì)賬這些要錄入嗎
勞務(wù)派遣5%差額征稅享受30萬以內(nèi)免稅的政策嗎
下列各項(xiàng)中,需要預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出的有,A銷售預(yù)算,B直接材料預(yù)算,C制造費(fèi)用預(yù)算,D生產(chǎn)預(yù)算,這題選BC,請(qǐng)問生產(chǎn)預(yù)算是不包含現(xiàn)金,只下達(dá)生產(chǎn)量,但是生產(chǎn)預(yù)算是包含直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算和制造費(fèi)用預(yù)算,這不是沖突了嗎?
如何在電子稅務(wù)局開具發(fā)票明細(xì)請(qǐng)清單
如果個(gè)人開票時(shí)繳納,怎么繳納,因?yàn)殚_的時(shí)候沒有看到繳納的地方
你好,如果系統(tǒng)上面沒有交的話,你就由支付方代扣代繳。
這個(gè)每個(gè)省的不一樣
好的,還有就是個(gè)人開票了,按20%繳納個(gè)稅,這個(gè)算個(gè)人綜合所得,次年匯算清繳時(shí)是扣除6萬,不超3.6萬,個(gè)稅是不是按3%,然后多退少補(bǔ)
你好就是這樣子的。