同學(xué),你好 是公司代扣代繳個(gè)稅
請(qǐng)問老師,如果我向某個(gè)公司提供了服務(wù)(不是勞務(wù)報(bào)酬,),去稅務(wù)局代開了發(fā)票給對(duì)方公司(勞務(wù)名稱是業(yè)務(wù)費(fèi)),并且代開發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了個(gè)人所得稅(發(fā)票備注欄也備注了個(gè)人所得稅金額),那么此項(xiàng)收入是否會(huì)納入我本年度的個(gè)稅匯算清繳中并且再次計(jì)算繳納個(gè)稅?
本公司是一家建筑勞務(wù)公司,收到了一張勞務(wù)人員開過來的普票,個(gè)人所得稅未繳納,像這樣的勞務(wù)報(bào)酬要我公司代扣代繳,我是應(yīng)該本月收到的時(shí)候就要匯繳還是每年的個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候再來匯繳呢
個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票不含稅價(jià)51576.24元,我們也有開過勞務(wù)發(fā)票,對(duì)方公司幫我繳納了1萬多的個(gè)稅說是明年匯算清繳的時(shí)候可以退是嗎?
我司付個(gè)人勞務(wù)費(fèi)40000元,對(duì)方給了發(fā)票,我需要給他代扣代繳20%的個(gè)人所得稅,那如果他匯算清繳的時(shí)候有退稅,是退給他,還是退給我們公司?
我給對(duì)方公司代開了一張20萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,只繳納了增值稅。請(qǐng)問我的個(gè)人所得稅怎么繳納?是我自己在匯算的時(shí)候繳納還是對(duì)方公司繳納呢?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估