你好 附加稅是6月計提。
老師好!我今天申報了3季度的增值稅及附加稅,附加稅減免了一半,我9月的帳里計提應(yīng)該是全額的還是減半的呢?
計提增值稅及附加稅分錄?什么時候開始計提?減免增值稅及附加稅在季度末做,也就是在3月底,6月9月12月底做減免增值稅及附加稅分錄?
小規(guī)模7月開了代開專票,和自開普票,當時就扣了附加稅,8月自開普票,那這個附加稅是怎么計提,沒法等9月季度計提,因為當時就扣了附加。是7月單獨計提專票的,還是7月把專票普票附加都計提?一般是怎么處理的
你好..小規(guī)模按季度開票、比如1月開的專票.2月開的專票..4月份交的第一季度增值稅、附加稅..要在3月份計提附加稅還是那個月開票那個月計提.還是可以不計提
這個季度開票沒有超過30萬,免征的增值稅計入營業(yè)外收入,那附加稅呢?不計提呢?還是計提了也計入營業(yè)外收入?
50萬票全開給客戶了,但是還有10萬的賬沒收回來,這樣的怎么寫分錄呢
老師,您好,我是搞餐飲行業(yè)的小規(guī)模納稅人的財務(wù)報表,利潤表申報,這個電子稅務(wù)局的利潤表的本期,怎么理解?是不是金蝶軟件里面的本月的意思,還是整個二季度的意思?
你好老師,我是小規(guī)模納稅人人,第一度開的一張發(fā)票需要紅沖,但是第二季沒有開藍字發(fā)票,我紅沖的是分錄是借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,貸應(yīng)收賬款,這個稅金怎么做?上個季度的稅金做營業(yè)外收入了。
老師,對方給我們開了一張勞務(wù)安裝普票,我們是一般納稅人,老板私下給了他錢,如何做賬
公司內(nèi)部用系統(tǒng)走進銷存,生產(chǎn)管理,他們錄入銷售單和采購單都填了稅率13,自動算出不含稅,稅額,價稅合計,那么生成憑證的時候分錄也帶出不含稅收入,應(yīng)交稅費-進出項稅額,這個應(yīng)交稅費期末怎么處理,因為內(nèi)部不需要處理,有專門找代理記賬的
收到了海運費發(fā)票,然后我們也給貨代支付了這筆錢,但是我們的出口貿(mào)易術(shù)語是FOB,那這筆費用后期是誰打進來還給我們
老師你好我是小規(guī)模納稅人第一季度企業(yè)增值稅報表顯示是定額自行申報的增值稅,沒超過定額.申報表是報的27萬如圖一,實際上第一季度開的是84504.95.但是老師這個季度報稅我看不是定額了需要自己按真實開具的發(fā)票金額填,老師那我第一季度申報表用不用更正過來,按實際發(fā)生的填報,因為有累計數(shù)和全年開具的發(fā)票金額不一致
老師,自己是有進出口權(quán)的純外貿(mào)企業(yè),委托貨代報關(guān),報關(guān)單上的境內(nèi)發(fā)貨人是退稅主體,還是生產(chǎn)銷售單位是退稅主體
能把工資的分錄寫一下嗎文文老師
怎么做的?太難了,不懂啊
是記入稅金及附加這個科目吧 ?那稅金及附加是6月結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤科目還是7月交完稅后結(jié)轉(zhuǎn)呀
是, 是記入稅金及附加這個科目
6月結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤科目
好的 不會交的跟計提的有差異吧 所以想著是不是交完7月去計提結(jié)轉(zhuǎn)
通常不會的,按應(yīng)交的計提。即使有差異,下月調(diào)整即可
好的 那既有免稅的又有不免稅的 在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅里 ?這個免稅部分的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入也是6月做吧
是,免稅部分的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入也是6月做
另外我們報稅的時候 銷售額(不含稅)那部分是按主營業(yè)務(wù)收入科目余額看嗎
是按利潤表上 主營業(yè)務(wù)收入
利潤表上營業(yè)收入季度數(shù)是吧 那這部分里面是包含開票和無票收入的 開票里面有開專票和普票的 專票要交稅 ?是不是要把專票的挑出來呢 分兩部分填?
若合計沒有超過30萬,是要分二部分