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你好,小規(guī)模在第二季度沖紅第一季度的1個(gè)點(diǎn)的普票的會(huì)計(jì)分錄怎么做?,第一個(gè)季度是已經(jīng)超了45萬(wàn)收入,交了增值稅,后面第二季度的沖紅了,沖紅我按照原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄負(fù)數(shù)紅字,那對(duì)應(yīng)的稅額怎么做?
我們是一般納稅人,8月份開(kāi)了一張發(fā)票,分錄做:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi)) 10月紅沖了這張票,又開(kāi)了一張一樣金額的,那10月沖紅的分錄怎么做?重開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票分錄怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人,第二個(gè)季度時(shí)做賬如第一張圖,稅費(fèi)因?yàn)榧径仁杖霙](méi)有達(dá)到起征點(diǎn)30萬(wàn)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,并季末結(jié)轉(zhuǎn)了利潤(rùn)。但在第四個(gè)季度對(duì)第二個(gè)季度的這張發(fā)票進(jìn)行了紅沖(發(fā)票開(kāi)具有錯(cuò)),那第四個(gè)季度應(yīng)該怎么做分錄?
藍(lán)字發(fā)票開(kāi)票1000,發(fā)現(xiàn)開(kāi)成個(gè)人的了,就馬上開(kāi)了紅字發(fā)票,然后又開(kāi)了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,第一張藍(lán)字發(fā)票分錄~借:庫(kù)存現(xiàn)金1000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990.10,應(yīng)交稅費(fèi)9.90,第二張紅字發(fā)票分錄~貸:應(yīng)付賬款1000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-990.10(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)-9.9(紅字),做的雙貸,沒(méi)做反向,第三張藍(lán)字發(fā)票(正確的這張)分錄~貸:應(yīng)付賬款-1000(紅字),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990.10,應(yīng)交稅費(fèi)9.90(也是雙貸),這樣做對(duì)嗎?
小規(guī)模上個(gè)季度開(kāi)的專票,已經(jīng)交增值稅,這個(gè)季度又要沖紅分錄是:交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。沖紅時(shí),借:應(yīng)收(紅字),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交增值稅(紅字嗎),為什么我的賬不平呢,老師
您好!老師麻煩問(wèn)一下酒怎么算最低價(jià)
老師你好,我想問(wèn)一下法人想辦理股權(quán)變更,但法人有被限制高消費(fèi)能不能辦理變更業(yè)務(wù)
我們是做酒店OTA行業(yè)的,同城把下單客人退給平臺(tái),然后我們?cè)俑鶕?jù)客人下單去相應(yīng)酒店下單,賺取中間的差價(jià),客人離店后,酒店把票來(lái)給我們公司,客戶付的錢就到平臺(tái)里,平臺(tái)轉(zhuǎn)我們,我們給平臺(tái)開(kāi)票,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好老師,怎么開(kāi)普通電子發(fā)票,港幣匯率轉(zhuǎn)換人民幣,計(jì)算方式我也不會(huì),麻煩教我開(kāi)一下,我把我的匯率表跟報(bào)關(guān)單發(fā)給你看看,7月份的
資產(chǎn)負(fù)債表里面的本期未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表里的利潤(rùn)加年初的未分配利潤(rùn)對(duì)不上一般是什么原因
民工費(fèi)算是個(gè)人所得嗎?年底需不需要匯算清繳。如果公司有問(wèn)題,會(huì)涉及到個(gè)人嗎
黨校做賬是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,您好,蔬菜可以開(kāi)免稅專票嗎?相應(yīng)文件給我說(shuō)一下呢
我們是小規(guī)模的裝飾公司,供貨方給我們開(kāi)材料發(fā)票必須備注是哪個(gè)工程用嗎?是不用備注。
老師,我開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)糕點(diǎn)禮盒嗎,還是只能開(kāi)糕點(diǎn)?
您好,紅沖分錄糾正: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅沖金額) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(紅沖稅額) 貸:應(yīng)收賬款(價(jià)稅合計(jì)) (小規(guī)模無(wú) 進(jìn)項(xiàng)稅 科目,直接用 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 ) 沖減前期免稅收益: 借:營(yíng)業(yè)外收入(或其他收益)(紅沖對(duì)應(yīng)的稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (因第一季度已將稅金轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,紅沖需反向沖回) 2.第二季度申報(bào)表中紅沖銷售額以負(fù)數(shù)填列,如果形成負(fù)數(shù)銷售額,可抵減以后季度稅款或申請(qǐng)退稅。
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!