您好 這個(gè)季度開票沒有超過30萬,免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,附加稅不需要計(jì)提
老師,我想咨詢下,小規(guī)模企業(yè)季度超過30萬了,減免的2%的增值稅是不是要計(jì)入營業(yè)外收入呢,還有附加稅減免的部分,是不是都要計(jì)入營業(yè)外收入呢,減免的土地使用稅
請教一下 小規(guī)模季度收入30萬 減免增值稅 計(jì)入營業(yè)外收入 減免的城建附加 需要計(jì)入營業(yè)外不,城建還用計(jì)提嗎
老師,想問下,小規(guī)模季度不超過30萬免征增值稅,免征的部分計(jì)入了營業(yè)外收入,那內(nèi)賬的的話可以價(jià)稅合計(jì)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?如果都價(jià)稅合計(jì)計(jì)入營業(yè)外收入了,季末發(fā)現(xiàn)超過30萬了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
老師,最新的小規(guī)模納稅人開票是開1%,申報(bào)時(shí)季度不超30萬,免稅,免稅的這部分計(jì)入營業(yè)外收入嗎?超過30萬時(shí)減征的那2%也是計(jì)營業(yè)外收入?
這個(gè)季度開票沒有超過30萬,免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,那附加稅呢?不計(jì)提呢?還是計(jì)提了也計(jì)入營業(yè)外收入?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個(gè)體工商戶核定征收是不是不需要開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個(gè)廠房 有進(jìn)項(xiàng)租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質(zhì),這個(gè)開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢