一般不直接沖去年業(yè)務(wù)活動成本,分情況: 企業(yè)(小金額簡化):借銀行存款,貸當(dāng)期費用(如管理費用 ) 。 行政事業(yè)單位:借銀行存款,貸當(dāng)期業(yè)務(wù)活動費用 。 小額直接沖當(dāng)期,簡化高效。
老師,我去年預(yù)提了員工報銷費用,借管理費用,貸其他應(yīng)付款-預(yù)提員工報銷。今年一月份做賬的時候憑證發(fā)票是必須要去年的嗎,還是可以今年一二月份的
老師,21年有一筆費用已報銷,假設(shè)分錄為 借:管理費用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費用 ,因為原先200本來就是掛的其他應(yīng)收,后來沖減費用一筆當(dāng)費用沖掉了,22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
老師你好,我請教個問題,就是說我去年的貨物嗯,然后今年給他紅沖了,他銷售退回紅沖,然后紅沖的那個企業(yè)利潤呢,就變成負(fù)數(shù)了,那我這個申報的時候可能填的是戶數(shù),稅務(wù)局那邊不認(rèn)可,這個是稅務(wù)以填戶數(shù)
老師,醫(yī)療行業(yè),去年醫(yī)保在撥款的時候扣了一些不合規(guī)的罰款,我們做賬把這部分罰款做了營業(yè)外支出,然后今年醫(yī)保人工審核又把去年扣的罰款退了一部分回來,今年做賬是沖抵去年的營業(yè)外支出,做以前年度損益調(diào)整么,還是直接把退回來的錢直接做營業(yè)外收入
請問老師去年的發(fā)票他開錯了,然后今年補(bǔ)開給我就是費用報銷的那個發(fā)票,但他今年補(bǔ)開的時候忘記備注去年的時間了,那我先要做帳,該怎么辦呢?能不能寫到今年呢?因為去年發(fā)生的費用現(xiàn)在才開到票,然后我現(xiàn)在準(zhǔn)備給他報銷。
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的