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轉(zhuǎn)出未交增值稅包含預(yù)交的稅款嗎?算的時(shí)候

轉(zhuǎn)出未交增值稅包含預(yù)交的稅款嗎?算的時(shí)候
2025-07-01 12:17
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 12:18

同學(xué),你好 不包括的

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快賬用戶1846 追問 2025-07-01 12:31

那這么說的話那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上期留底…… 那預(yù)交增值稅的分錄及抵扣以及下月繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 12:32

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 銀行存款

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快賬用戶1846 追問 2025-07-01 12:35

那這個(gè)未交增值稅和轉(zhuǎn)未交增值稅中 間還有一個(gè)分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-01 12:36

同學(xué),你好 可以參考

同學(xué),你好

可以參考
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快賬用戶1846 追問 2025-07-01 13:22

嗯 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:24

不客氣,祝工作順利

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你好這個(gè)是第一個(gè)分錄
2023-04-21
你好可以這樣子做,其實(shí)按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度的話,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,這里可以不用單獨(dú)做憑證。
2025-06-26
就那樣子,正確交增值稅就行,不管應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額
2025-06-06
你好,你沒認(rèn)證怎么會(huì)體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)中,跟你申報(bào)表不一致了
2021-10-16
同學(xué)你好 是需要將進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)的,不然這兩個(gè)明細(xì)賬是有余額的; 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-09-14
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