是的,就是那樣做的哈

計(jì)提繳納增值稅,一般納稅人 計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一直這么做分錄的,對(duì)嗎,缺步驟嗎
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
繳納增值稅做賬;借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 繳納時(shí);借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)若銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的借方轉(zhuǎn)出未交增值稅豈不是一直有金額?
請(qǐng)問繳納增值稅的分錄,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 交稅借:未交增值稅 貸銀行存款。想請(qǐng)問老師轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
2024年的賬我可以做到2025年1月份嗎,2024年沒有購買軟件
開發(fā)票備注欄超過200字 怎么把標(biāo)紅色的去掉
留底退稅確認(rèn)情況怎么寫,有時(shí)間區(qū)間,相應(yīng)發(fā)生的銷售額這些
學(xué)堂有注會(huì)證的打卡表嗎?
報(bào)季度所得稅申報(bào),營業(yè)成本是否包含管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用?
老師,報(bào)這個(gè)季度企業(yè)所得稅,那個(gè)季度報(bào)表申報(bào)A表 那個(gè)營業(yè)收入是不是1-9 年收入呢。還是填7-9 收入呢
稅務(wù)師的實(shí)務(wù)考試,簡答題如果讓寫會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問可以在數(shù)字后面帶“萬”字嗎?
老師,想問下有一個(gè)公司注銷了,然后員工發(fā)工資是在另一個(gè)單位發(fā)的,但是社保和公積金是在注銷的那個(gè)單位交的,這個(gè)怎么做分錄呢
老師好,建筑公司人員不固定,不按時(shí)發(fā)工資,有時(shí)候就是給員工借點(diǎn)錢,這種情況工資的帳該怎么做比較好呢
辛苦各位老師看下,那里出錯(cuò)了呢

