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Q

一般納稅人酒店A,酒店法人名下有自己的場地,將場地出租給A,那租房協(xié)議該怎么賬務處理,需要攤銷給各個部門嗎? 2.因為是法人自己的場地,租給自己名下的酒店,如果開票要交房產稅和個稅,老板個人得掏錢。如果暫時不開票的話,那我正常每個月只計提,借:管理費用--場地出租,貸:其他應付款,那對于財務來說應該沒什么風險吧? 3.酒店是2月的營業(yè)執(zhí)照,5月20做的一般納稅人登記,做賬的話怎么把之前的房租也做進去啊,該怎么賬務處理啊 4.賬務處理了,是不是印花稅里的租賃合同就會根據(jù)相關科目,就得交印花稅

2025-07-01 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-01 22:10

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:18

您好,計提租金:借:管理費用-租賃費,貸:其他應付款-法人 支付租金(取得發(fā)票):借:其他應付款-法人 應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 2.法人必須代開發(fā)票(涉及增值稅5%、房產稅12%、個稅20%) 租賃合同需繳印花稅0.1%(雙方繳納) 3.歷史租金處理:補提2-4月租金:借:以前年度損益調整,貸:其他應付款-法人 補提5月租金:借:管理費用-租賃費,貸:其他應付款-法人 4.我們簽訂正式租賃合同,按市場價確定租金,及時開票并完稅,15日內申報印花稅,

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快賬用戶3592 追問 2025-07-01 22:36

1.增值稅5%,是屬于哪一種??? 2.關鍵的問題是租金太多,這一系列下來錢太多,老板不想開票,如果一直計提,老板不開發(fā)票,酒店不付款,能行的通嗎? 3.印花稅的正式租賃合同,可以簽的日期延后嗎,還是只要做賬了就得有租賃合同啊

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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:44

?您好,1. 增值稅5%,個人出租房產稅率,開發(fā)票時交。 2. 不開票風險大,稅務查到會要求補稅%2B罰款,酒店租金不能抵稅,多交25%企業(yè)所得稅,長期掛賬易被稽查 3. 合同必須真實,日期不能倒簽,需與實際租賃期一致。沒正式合同稅務不認費用 4.我們① 按市場最低價簽合同,② 分期開發(fā)票減輕稅負,③ 2024年前補開發(fā)票避免所得稅調增

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同學你好 你對應的都有發(fā)票嗎
2020-10-04
1.問題是什么 2.要開發(fā)票的,沒有發(fā)票做費用要調增的 3.沒有發(fā)票都是要調增的
2020-09-01
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