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老師,我們是進口一般納稅人,之前月份有一筆進口增值稅已經(jīng)抵扣,本月這筆增值稅對應(yīng)的貨物退運了,比如我本月銷項稅100,進項稅50,有個地方老想不明白,我在計算本月應(yīng)交增值稅的時候,是100-50,為什么那個退運的增值稅沒有算到里頭?

2025-06-16 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-16 21:42

您好,這個的話,你說是抵扣過的,然后又退了?

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快賬用戶8641 追問 2025-06-16 21:44

對,之前月份計算增值稅已經(jīng)用掉了,這個月發(fā)現(xiàn)退運了,(之前沒有提前鎖票,所以用了),做的從進項稅轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-06-16 21:45

您好,那銷項減去進項,退回那部分,本身就不算的

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快賬用戶8641 追問 2025-06-16 21:46

我得意思是退回的那部分這個月做的進項稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)該作為加項計算本月增值睡吧,我這個地方總是想不通

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快賬用戶8641 追問 2025-06-16 21:47

我理解的是應(yīng)交增值稅=本月銷項稅減去本月進項稅加上進項稅轉(zhuǎn)出,所以我覺得退運對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該作為應(yīng)交增值稅的加項

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齊紅老師 解答 2025-06-16 21:47

不算,那部分,出口的是可以不管他的

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快賬用戶8641 追問 2025-06-16 21:50

不是出口吧,這批貨是從國外進口的,稅票稅額假如是10萬,進口月1月份已經(jīng)抵扣進項稅了,2月退運了,做了進項稅轉(zhuǎn)出10

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齊紅老師 解答 2025-06-16 21:50

對啊,你抵扣過,然后當(dāng)月申報了嗎,這個要確定下

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快賬用戶8641 追問 2025-06-16 21:54

當(dāng)月申報了,次月退運了

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齊紅老師 解答 2025-06-16 21:58

哪不對,帶上這個月退稅的,才行的,你理解的對

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快賬用戶8641 追問 2025-06-16 21:59

我明天在確認一下,我看他在計算本月增值稅的時候并沒有把退運轉(zhuǎn)出的這塊給加進去。

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齊紅老師 解答 2025-06-16 22:00

對,可以確認一下, 因為要是沒算的話,要考慮

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您好,這個的話,你說是抵扣過的,然后又退了?
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你好 可以這么做的
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你好,可以這么做的。
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