你好不可以的,因為4月是小規(guī)模時購進不可以抵扣

老師,您好!進口一批商品總貨款10萬元,因運輸途中貨柜問題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評估,殘值為5萬元,獲取理賠5萬元。賬務(wù)如下: 1、購入供應(yīng)商開票入賬分錄 借:庫存商品 88495.58 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價賣出時 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 44247.79 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5752.21 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 88495.58 貸:庫存商品 88495.58 該批商品不做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
習(xí)題二甲公司是一家自營出口的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年3月購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款160萬元、增值稅額20.8萬元,貨已入庫。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。上期期末留抵稅額為4萬。當月向國內(nèi)乙公司銷售貨物的不含稅銷售額為100萬元,銷項稅額為13萬元,內(nèi)銷貨物成本為70萬元款項尚未收到。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,出口貨物成本140萬元,款項尚未收到。習(xí)題甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月“應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅”科目貸方的銷售稅額為120000元,借方的進項稅額為130000元。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
公司是一般納稅人,都是當期繳納上月的增值稅,銷項稅額始終會大于進項稅額,平時不存在預(yù)繳增值稅或其他情況。剛?cè)肼毠?,發(fā)現(xiàn)以前會計對于增值稅的分錄處理是這樣的,如當期是8月,則在月末時計提8月的增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 5萬。當9月繳納時,分錄為繳納8月增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 5萬,貸:銀行存款 5萬。 我想問,不用結(jié)轉(zhuǎn)進項、銷項稅額這些也可以嗎?
某市區(qū)一家講出口公司為增值稅一船納稅人,2023年4月發(fā)生以下務(wù)1.從國外進口高檔化妝品一批,該批貨物在國外的買價200萬人民品,運抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運輸費為30萬元人民幣,保險費無法確定。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。2將2017年購置的一處位于市區(qū)的房產(chǎn)出租,取得收入(含增值稅)1090萬元。3.在公司所在地購置房產(chǎn)一處,會計上按固定資產(chǎn)核算,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150萬元。4.從境內(nèi)某公司承租儀器一臺,支付租金(含增值稅)169.5萬元人民幣,取得增值稅專用發(fā)票。5.當月將業(yè)務(wù)1購進的化妝品98%銷售,取得不含增值稅的銷售收入300萬元,2%作為本公司職T的福利發(fā)放。(出口退稅13%,不動產(chǎn)租賃9%,進口高檔護膚品的關(guān)稅稅率10%,消費稅稅率15%,期初留抵稅額為0,相關(guān)票據(jù)均以比對認證)。要求計算:1業(yè)務(wù)1應(yīng)納稅的進口關(guān)稅、增值稅、消費稅。2.業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納增值稅。3.業(yè)務(wù)3當月介許抵免的進項稅。4.務(wù)4允許抵免的進項稅。5.業(yè)務(wù)5的增值稅銷項稅額。6.當月允許抵扣的進項稅。7.當月應(yīng)繳納的增值稅。8.當月應(yīng)繳納的城市維
老師好,想問一下公司2023年4月是小規(guī)模有限公司,進口一批貨物,增值稅5萬,這5萬當時計入庫存商品價值里了,5月升級為一般納稅人,可否將這5萬從庫存商品轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項),這樣的話我5月內(nèi)銷這筆貨物時可抵扣進項,因為5月我是一般納稅人,銷售貨物要交13%的稅了,可否抵扣進項
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
怎么查符合簡易征收的小規(guī)模納稅人差的進項
老師,您好!以前注冊認繳制的公司,最遲注冊資本要在什么時候完成減資或者出資呀?
深圳市樂瑞達科技有限公司 還需要再委托一下報關(guān)行信息:離境口岸 380101 寧波北侖港港區(qū) 出境關(guān)別 3104 北侖海關(guān) 33189800E6 義烏市欣揚報關(guān)代理有限公司 請問這種北倉海區(qū)委托報關(guān)的是不是不能直接委托
老師,請問內(nèi)賬費用及成本是含稅的還是不含稅,如原材料采購1130,其中稅費130元,內(nèi)賬是按1130入還是按1000元
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,但已經(jīng)過去24年匯繳了,前期更正了兩次了不敢再更正了,直接把正確發(fā)票塞去年憑證里可以嗎
老師,請問內(nèi)賬費用及成本是含稅的還是不含稅,如原材料采購1130,其中稅費130元,內(nèi)賬是按1130入還是按1000元
公司名下沒有車,簽個租賃協(xié)議的話,取得的加油的專票,和車輛維修的專票,能否抵扣?
老師我們給一個稅務(wù)異常的客戶開具了增值稅專用發(fā)票,這個對我們公司有風(fēng)險不
小規(guī)模公司開消項發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實際收款18700元,多開的發(fā)票贈送,開具發(fā)票并確認收入(含贈送部分) 借:銀行存款 18700 借:營業(yè)外支出 760(19460-18700,多開贈送金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫存商品/原材料18700 會錄對不對?
5月不能轉(zhuǎn)回,是吧,老師
是的,肯定是不可以轉(zhuǎn)回的