可以做貸方金額 如果不跨年的話
請問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會計(jì)上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。
老師好,請教一下,發(fā)現(xiàn)以前年度的管理費(fèi)多記1元,需要將這1元沖回,但是本年管理費(fèi)下面沒有數(shù)字,可以放其他科目下面嗎?還是必須沖減到管理費(fèi)?
一個(gè)企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回,這個(gè)時(shí)候借方是銀行存款,貸方是應(yīng)付職工薪酬,那這個(gè)時(shí)候因?yàn)樗慕璺讲皇侨魏钨M(fèi)用類科目,我怎么才能做到應(yīng)付職工薪酬的貸方和費(fèi)用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導(dǎo)致,現(xiàn)在管理費(fèi)用的借方比應(yīng)付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
老師好,我們交附加稅,計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸方銀行落款,但是5月附加稅給我們退回一半稅,我應(yīng)該沖紅管理費(fèi)用還是沖紅應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目呢?我需要怎么做分錄?
老師,請問下給員工租的宿舍目前還沒有發(fā)票,要如何入賬呢?付款時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款;當(dāng)期轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方用哪個(gè)科目合適呢?因?yàn)榘l(fā)票后期會回來回來時(shí)再沖其他應(yīng)付款,就是當(dāng)期轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)的貸方科目用哪個(gè)合適呢?
老師,假設(shè)發(fā)票3張,一筆支出既有現(xiàn)金又有銀行,放一起,銀行支出單在最上面,第二是現(xiàn)金,現(xiàn)金后附發(fā)票,那銀行支出單附件是寫4張嗎?
老師好 我們公司采購了一批采礦設(shè)備出口運(yùn)輸?shù)搅撕M獾姆止?,用于海外公司的生產(chǎn)使用。出口的時(shí)候報(bào)關(guān)是有貨值的,我們的賬上應(yīng)如何處理這個(gè)融資租賃的情況呢?這個(gè)情況還能否申請出口退稅呢
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議