你好,其實(shí)沒(méi)什么的,有問(wèn)題,他們會(huì)要求你改的.
這個(gè)季度我們盈利,要交所得稅2萬(wàn)多,但是我們以前年度有虧損50多萬(wàn)元。1:這個(gè)季度該怎么交所得稅?2:是交2萬(wàn)多還是不交?3:申報(bào)表怎么填寫(xiě)?4:分錄怎么做?謝謝老師,我填寫(xiě)主表時(shí),以前年度彌補(bǔ)虧損沒(méi)有自動(dòng)出來(lái),也不能手寫(xiě)進(jìn)去,以前一直虧損沒(méi)有彌補(bǔ)過(guò),就這個(gè)季度盈利了
老師,我賬上去年是虧損了11000元,今年賬上盈利10000元,都是3季度才盈利的,之前是虧的,那我3季度要計(jì)提所得稅1000元,,但是所得稅季報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)掉去年的虧損不要交稅,那這個(gè)我要怎么計(jì)提所得稅,這樣的話(huà),我的賬上和申報(bào)的就不一致了
老師,您好,我之前一直是虧損,這個(gè)月盈利了一點(diǎn),按道理可以彌補(bǔ)以前年度的虧損,就不用交所得稅了,可是現(xiàn)在季度預(yù)交申報(bào)表,要我交所得稅,我該怎么辦
老師,我們利潤(rùn)表上已經(jīng)盈利了,那企業(yè)所得稅是不是利潤(rùn)總額的5%去交?怎么看有沒(méi)有把前十年虧損補(bǔ)上呢,我們是高新小微企業(yè),現(xiàn)在想算23年企業(yè)所得稅
老師,第一季度利潤(rùn)總額為40萬(wàn),以前年度虧損總額為50萬(wàn),現(xiàn)在如果按40萬(wàn)填報(bào)利潤(rùn)總額 的話(huà)就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個(gè)季度按利潤(rùn)總額為0申報(bào),然后等下一年匯算清繳的時(shí)候再填實(shí)際的整年利潤(rùn)總額 嗎?這樣就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷(xiāo)售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開(kāi)辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問(wèn)違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問(wèn)#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?A 出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,當(dāng)時(shí)無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在處置需要交什么稅。
哪種個(gè)體戶(hù)必須要交社保,不是查賬征收的?還是說(shuō)要有股東的?
個(gè)稅ab兩表具體怎么填寫(xiě)案例