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老師,您好,我之前一直是虧損,這個月盈利了一點,按道理可以彌補以前年度的虧損,就不用交所得稅了,可是現(xiàn)在季度預交申報表,要我交所得稅,我該怎么辦

2022-04-12 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-12 13:08

你好,做一個暫估的,借管理費用貸其他應付款

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快賬用戶5839 追問 2022-04-12 13:09

就是報表重新做?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:13

你好,對的是的,影響你的利潤表。

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快賬用戶5839 追問 2022-04-12 13:14

財務(wù)報表已經(jīng)報了。是不是只能作廢,再報。 我記得以前季報是可以彌補的,是不是因為我沒有匯算的原因,老師

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:17

對的是的,沒有匯算清繳的原因。

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:17

但是有些地方,他即使做了匯算清交,也彌補不了虧損的。

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快賬用戶5839 追問 2022-04-12 13:18

知道了,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:20

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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