?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,我問下進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)工商年報的報關(guān)信息那個模塊的信息在哪里找到啊
你好老師,我在做工商年報,里邊需要填一個報關(guān)信息,可是我們公司沒有這樣的業(yè)務(wù),之前年檢也沒有讓填報關(guān)信息,是哪個步驟出錯了
老師你好,請問工商已經(jīng)備案了:海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案(含報關(guān)報檢資質(zhì)),工商年報的備案信息在哪查詢比如公司名稱英文名等?
老師,在哪里可以導(dǎo)出整月或者整年的報關(guān)單詳細(xì)信息,有商品名稱和規(guī)格型號單價金額的
你好,老師問一下,要給企業(yè)申報工商年檢,還要在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)里注冊嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
您好,只有有進(jìn)出口業(yè)務(wù)、在海關(guān)注冊的企業(yè)才需填報 報關(guān)信息 。 進(jìn)入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),選擇省份,用電子營業(yè)執(zhí)照、聯(lián)絡(luò)員或CA證書登錄。 年報填報頁面中找到?報關(guān)信息 模塊(無進(jìn)出口業(yè)務(wù)則不顯示)。 海關(guān)編碼、報關(guān)類型、進(jìn)出口情況、行政處罰、信用等級等。 找不到模塊或不確定海關(guān)信息,可查詢 中國國際貿(mào)易單一窗口 或咨詢當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門。