?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,工程掛靠業(yè)務(wù),我們是被掛靠方,甲方到賬后我們把錢代掛靠方支付出去,管理費(fèi)是2%,請問需要扣除哪些稅,怎么計算應(yīng)付多少錢
老師,工程掛靠業(yè)務(wù),我們是被掛靠方,甲方到賬后我們把錢代掛靠方支付出去,管理費(fèi)是2%,請問需要扣除哪些稅,怎么計算應(yīng)付多少錢?我們是當(dāng)?shù)仨?xiàng)目,就是不知道要扣除哪些稅?
老師,我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點(diǎn)和管理費(fèi),老板沒有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!掛靠方是個人,到底怎么處理?
我們被掛靠方收到甲方轉(zhuǎn)來工程款扣除管理費(fèi)和稅金后,減去我們幫掛靠公司支付的料工費(fèi),然后為什么掛靠方給我們的進(jìn)項(xiàng)稅要算我們的收入?
老師,我公司是被掛靠方,我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),這部分都是從工程款里面扣,掛靠方提供發(fā)票是扣完稅金管理費(fèi)后的金額。但是這次是我們給掛靠方的是房子,管理費(fèi)沒法扣除了,對方交過來的,這部分錢我也不給對方開票,那我怎么做賬?我收的管理費(fèi)需要交增值稅嗎?所得稅呢
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
您好,業(yè)務(wù)發(fā)生未到賬時??: 借:應(yīng)收賬款 貸:收入(不含稅)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng),稅率按業(yè)務(wù)性質(zhì):現(xiàn)代服務(wù)6%,交通運(yùn)輸9%等) ?款項(xiàng)到賬后??: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 ??扣除管理費(fèi)時?確認(rèn)管理費(fèi)收入(6%增值稅): 借:其他應(yīng)付款(掛靠方全額) 貸:其他業(yè)務(wù)收入(管理費(fèi)不含稅)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng),6%) 銀行存款(支付掛靠方凈額)