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問(wèn)下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開(kāi)票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒(méi)計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問(wèn)下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

2025-06-15 16:43
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-15 16:43

你好,這個(gè)的話是補(bǔ)貼在5月就行。

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您好,這個(gè)的話,是可以在五月補(bǔ)提的,這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的,因?yàn)槲逶麻_(kāi)票了
2025-06-15
你好,這個(gè)的話是補(bǔ)貼在5月就行。
2025-06-15
同學(xué)你好 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣的 正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-06-24
你好,不需要的,你確認(rèn)收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-12-21
同學(xué)您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來(lái)暫估的那個(gè) 比如借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫(kù)存商品 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款正數(shù)
2023-10-07
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