你好,不需要的,你確認收入之后才能結轉成本。
老師,你好!公司有一個月結客戶,之前的會計做的賬都是沒有確認收入,到收到部分貨款時才做收入和結轉成本,如,商品出庫做的會計分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價格) 貸 庫存商品(銷售價格) 收到部分貨款時:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 但沒看到有單獨結轉成本的憑證 老師,請問這會計分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應該怎樣糾正才好?謝謝
老師,您好。有個賬務問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司,老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨,然后物流公司配送貨物。做的分錄是~借:其他應收款(物流公司)貸:代理業(yè)務資產(chǎn)(代理商品)。然后這個物流公司是一進一出,賬務結平,無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯了,導致電商公司里其他應收款(物流公司)借方余額上百萬了。 請問,這該怎么處理?只能做調賬處理嗎?有其他捷徑嗎?
老師你好,問你幾個問題(1)電商行業(yè)(我們屬于發(fā)貨方),10月發(fā)的貨,11月15號左右開票給電商平臺,我應該是不是確認為10月的收入。(2)11月15號開票的里還有未發(fā)貨的。(這個未發(fā)貨的,是客戶要求,等發(fā)貨通知。有的10月份訂的貨,要到次年元月才得發(fā)貨)。未發(fā)貨的部分,該怎么處理?一般客戶要求未發(fā)貨的,我們都未備庫存,等要出貨時,才會采購。
老師,你好!我們公司是做機械設備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務就是按照客戶的要求進行機械設備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結轉成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預收款,項目進行到70%時,客戶結算在70%的項目款,請問老師此時收入確認分錄該怎么做呢?謝謝!
公司在11月份銷售了貨,然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬,上個會計沒有做賬開發(fā)票,昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發(fā)票,請問我做賬該怎么處理?借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅 然后讓老板把款項轉到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應收賬款 可以這樣做嗎?
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
自己公司的銀行流水備注往來款怎么做賬,是支出,對方是我老板名字
記賬公司把會計科目我覺得弄錯了,改過來之后,期初余額不平,他把公戶轉私戶的錢計入其他應付,有兩筆預收和應收改了一下,個體戶,想問一下是直接按照他的寫,后修正一下還是直接給改過來,但是期初不平不知道怎么弄
建筑行業(yè),買空調能一次性記成本嗎
老師您好,應收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風險嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價值和賬面價值的差點嗎?
老師,公司注銷時,未分配利潤,所有者權益可以調整嘛?怎么處理
老師早上好,請問在建中的廠房,其土地的攤銷要計入在建工程是嗎
那就是說11月份時只做庫存就行了嗎
對的,是的,是這么做的。