您好,這個(gè)是需要的,要勾選
海關(guān)專用繳款書,在勾選平臺勾選認(rèn)證成功了。為什么在電子 稅務(wù)局申報(bào)時(shí),不能同步到進(jìn)項(xiàng)表中?
現(xiàn)在實(shí)行數(shù)電票后是在電子稅務(wù)局里勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?對方開的非數(shù)電票也能在電子稅務(wù)局里勾選嗎?還是需要在發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選?
海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書用于“出口退稅”時(shí),也是需要通過登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺。當(dāng)然,基本的處理方式和“抵扣”也是一樣的。只不過,需要直接進(jìn)行退稅勾選。老師,想問一下,進(jìn)口繳款書怎么還會(huì)有出口退稅的作用呢
增值稅中,金稅盤開出的票也要在電子稅務(wù)局勾選后才能抵扣嗎?
電子稅務(wù)局出口退稅,配單時(shí)沒有進(jìn)貨發(fā)票是什么原因呢。進(jìn)貨的發(fā)票需要出口退稅勾選嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
是直接在電子稅務(wù)局勾選嗎?
增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺
需要先在通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件進(jìn)行錄入嗎?
您好,這個(gè)的話是不需要的,沒事
是不是以前需要?
對,之前那會(huì)是需要的
這種四小票軟件是什么時(shí)候廢止的呢
您好,我記得2022年那會(huì)就沒有了這個(gè)