同學(xué)你好,就算以前不是0申報(bào),那么,你換了電腦后,也可以 當(dāng)作是新增加人員繼續(xù)申報(bào)的, 因?yàn)閭€(gè)稅軟件比較特殊,換了電腦原來得就沒有了,如果想找回,得到稅局去COPY
企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅,換了一臺電腦重新安裝了扣繳軟件后打開夠沒有之前申報(bào)的個(gè)人信息了,這個(gè)怎樣把以前的申報(bào)的數(shù)據(jù)下載下來了?是需要重新錄入信息嗎?
老師你好,我們新公司,第一次報(bào)個(gè)稅只添加了個(gè)人信息,現(xiàn)在換電腦了,之前的數(shù)據(jù)找不到,現(xiàn)在直接添加信息就可以了吧,報(bào)稅信息找不到影響嗎?
老師,個(gè)稅系統(tǒng),如果換人換電腦登錄的話,以前的申報(bào)信息,就查看不了嗎?我才新到一家公司,之前公司都是找的兼職會計(jì)做的,而且兼職會計(jì)不坐班。公司電腦上沒有下載過個(gè)稅系統(tǒng)。如果后面我接手的話,我重新在公司電腦上下載個(gè)稅系統(tǒng),登錄進(jìn)去后,就查看不了兼職會計(jì)以前申報(bào)的信息嗎?
老師,你好!個(gè)稅之前都是0申報(bào),現(xiàn)在換電腦了,工資也有數(shù)據(jù),正常發(fā)放了。我可以重新增加人員信息,不備份之前數(shù)據(jù)嗎?謝謝!
老師,你好!公司之前是在代賬公司申報(bào)個(gè)稅的,人員信息只有法人一個(gè),是0申報(bào)。我現(xiàn)在接過來用自己的電腦申報(bào)但是沒有法人的人員信息。這個(gè)要怎么弄
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
好的,那如果這期申報(bào)的人員和之前不一樣,之前的人員信息沒有改為非正常怎么辦呢
如果是這樣的話,就把以前的人先增加,然后。再把狀態(tài)改成離職