同學(xué),你好 不可以 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
工程包給個人,工程款轉(zhuǎn)給個人,由個人給公司代開發(fā)票回來,代開發(fā)生的相關(guān)的所有稅費:增值稅及附加,印花稅,個稅等都由公司承擔(dān),①這個怎么做賬,分錄怎么寫?②公司支出的這部分稅費能不能企業(yè)所得稅前扣除?③同時這部分稅費算不算是個人的收入,給他申報個稅?
老師個人的車租給公司,在稅務(wù)局代開了增值稅,附稅,印花稅,這個部分稅是公司繳納的,在做賬時這些稅的分錄是什么
老師,個人的車出租給公司,去稅務(wù)局代開發(fā)票免增值稅、印花稅嗎?
老師,員工去稅局給公司代開租車發(fā)票,1萬元,個人所得稅由公司承擔(dān),發(fā)票上開多少才可以把公司承擔(dān)的稅費也一起稅前扣除?
老師,我們股東想把個人車出租給公司,但是個人出租的稅想公司承擔(dān),如果公司承擔(dān)的話這個賬怎么做呢?個人出租汽車去稅務(wù)局代開發(fā)票,是不是代開發(fā)票的時候稅務(wù)局就已經(jīng)把個人需要交的稅直接收走了?然后開的是個人的完稅證明?。?/p>
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
租賃費是可以計入公司的吧
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
營業(yè)外支出在匯算清繳時,需要扣除嗯嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利