您好,可以的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
請(qǐng)問(wèn),4-6月份只有幾張社保繳費(fèi)憑證還有按月計(jì)提的折舊、工資,那么可以都放到6月份一起做憑證嗎?4-5月就空結(jié)賬。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)4月份的工資5月份沒(méi)有 發(fā),如果6月份發(fā)放4月和5月的工資的話,該怎么報(bào)個(gè)稅,又該如何做賬呢?
老師你好,個(gè)人所得稅是5月份發(fā)放4月份的工資,6月份申報(bào)5月發(fā)放的工資不
老師老師我5月份12號(hào)發(fā)上個(gè)月的工資記在5月份憑證還是4月份的憑證
老師,5月份工資,以4月份考勤為依據(jù),在5月份計(jì)提,5月份發(fā)放好還是在6月份發(fā)好,申報(bào)個(gè)稅在哪個(gè)月份?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
那我5月份的賬 是不是該計(jì)提工資還得正常計(jì)提,只是發(fā)放在6月份按實(shí)際來(lái)記賬?
是的,只是放到6月來(lái)發(fā)放就可以
那么老師,我轉(zhuǎn)錢到公戶用于發(fā)放工資,我能轉(zhuǎn)到我同一張銀行卡嗎,
還是收工資換一張卡?
我是股東,轉(zhuǎn)錢到公戶,然后我的工資的話還可以是同一張卡嗎
可以的,這個(gè)不影響的