同學你好 嗯嗯是的
請問,我要變更法人以及股東和股權,主要是股權的問題,公司是一個股東,注冊資本是100萬,但是目前實收資本5萬,然后想去工商局變更,那我最后怎么轉讓法比較合適哈?然后是在工商局先變更完股東以及股權之后,再去稅務局繳納印花稅嗎?
老師,我們有一個一般納稅人公司,現(xiàn)在是兩個股東,想做股權變更,是變更為一個法人股東好?還是保持兩個股東好?稅收籌劃方面哪個好些?一個股東的話是不是一人有限公司了?
老師,你好,我收到新基督檔案,變更法人,還有之前張三股東和一個企業(yè)股東,變更后企業(yè)股東不變,張三變更了兩個個人股東,這是需要去稅務局做變更登記嗎?
請問老師公司是一般納稅人,原來是有兩個股東,現(xiàn)在要變更成一個新的股東,原來兩個股東不做了,這個都要變更哪些資料,稅務上怎么變更
你好請教下老師,原本3個股東,現(xiàn)在兩個股東吧所有的股份轉讓給法人,現(xiàn)在需要稅務局變更股東信息,這個印花稅是不是只需要繳納公司這邊就行,個人需要繳納印花稅嗎
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?