外貿(mào)嗎 有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是吧可以的 可以做的
老師,你好,生產(chǎn)出口企業(yè),現(xiàn)在沒有出口了,要做備案撤回,稅務(wù)局查到有很多關(guān)單未處理,這種情況應(yīng)該怎么做呢?有一些做了免稅處理的關(guān)單也出現(xiàn)未處理。
我剛接手一家生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),目前還沒有過退稅,有一年的報(bào)關(guān)單未開票以及未申報(bào)免抵退退稅,我目前才開始開票開今年的報(bào)關(guān)單,有多余的發(fā)票才把之前的報(bào)關(guān)單給補(bǔ)開,是這樣子的,我想問下我現(xiàn)在開始申報(bào)退稅退今年的,那我前面一年未申報(bào)免抵退退稅的報(bào)關(guān)單,我可以一邊退我今年的報(bào)關(guān)單申報(bào)退稅,又同時(shí)退前一年未退未申報(bào)免抵退的報(bào)關(guān)單嗎?
老師,我們現(xiàn)在有21年的關(guān)單沒有退稅申報(bào),會(huì)不會(huì)做內(nèi)銷處理呢,如果做內(nèi)銷處理,有沒有解決辦法
外貿(mào)企業(yè)以前年度報(bào)關(guān)未做退稅處理現(xiàn)在要怎么辦
跨年銷售退貨,是未開票免稅收入,怎樣做帳務(wù)處理?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
燈具產(chǎn)品可以做嗎?21年的報(bào)關(guān)單,做免退稅處理, 是不是只交增值稅
是不是只交所得稅
你好,你是商貿(mào)還是生產(chǎn)企業(yè)?你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)有發(fā)票才可以,如果沒有發(fā)票的話是不能免稅不退稅需要按照內(nèi)銷
貿(mào)易,現(xiàn)在開進(jìn)項(xiàng)票,可以做免退稅嗎 做免退稅是不是只要交所得稅 做免退稅具體流程是怎么樣的
可以 你只需要申報(bào)增值稅就行,帳上做收入成本
也就是還是要交增值稅嗎
有進(jìn)貨發(fā)票不需要交啊,你申報(bào)增值稅在免稅銷售貨物里面填寫就可以了