您好, 把前面的做負數(shù)分錄,用以前年度損調(diào)整這個科目
跨月開專票退貨怎么處理?又怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣???
跨年開票收入退貨紅沖發(fā)票,不想?yún)R算調(diào)整,賬務(wù)怎么處理?
老師 我是銷售方 ,收到退貨 開了銷售負數(shù)發(fā)票,跨年了。然后申報表上銷項稅額是負數(shù),做賬怎么處理怎么轉(zhuǎn)出來呢
預(yù)收租金,收到預(yù)收款做了未開票收入繳納增值稅,跨年開票沖減未開票收入,賬務(wù)處理怎么做?
老師,跨年的銷售退回,是不是得用以前年度損益調(diào)整?22年銷售的已確認收入貨款已回,23年3月退回部分貨品,貨款已給對方退回去,發(fā)票賬務(wù)稅務(wù)怎么處理?
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個點的危廢處置費要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個稅上個月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
老師 工會經(jīng)費回撥 是 借銀行存款 貸管理費用 嗎
老師,請問增值稅申報表的附列1附列2我在哪個位置能查的到,我進稅務(wù)局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報了
怎么看24年稅務(wù)師課件視頻
老師,員工日常公務(wù)上班的交通費用,公司報銷的,怎么做賬
那匯算清繳時要調(diào)整2023年四季度財務(wù)報表嗎?還是只調(diào)整匯算時2023年年報?
只調(diào)整匯算2023年年報
用了以前年度損益調(diào)整后,報表勾稽關(guān)系是不是就不正確了。
是的,就是差這個數(shù)字,正常的
匯算的收入就按調(diào)整后收入填寫對嗎?
是的, 是的,就是你說的這樣的