你好 做負(fù)數(shù) 分錄 處理的?
預(yù)收租金,收到預(yù)收款做了未開票收入繳納增值稅,跨年開票沖減未開票收入,賬務(wù)處理怎么做?
去年做了未開票收入,確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入,繳納了增值稅,今年客戶又要求開票,今天開了去年的未開票的發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,請幫看看,租賃場地、房屋公司年租金12000,稅率9%賬務(wù)處理。 1、簽訂合同掛賬未開票收入 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入917.43 應(yīng)交增值稅 -銷項 82.57 2、第2個月開全年發(fā)票12000,沖1月的未開票收入 借:應(yīng)收賬款 -1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 -917.43 應(yīng)交增值稅-銷項 -82.57
未開票收入在年底12月未做分錄,跨年了怎么做賬務(wù)處理
請問一下,這個季度做了未開票收入,這樣可以少交增值稅。我可以借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。因為預(yù)收賬款過大,這樣就可以讓預(yù)收賬款減少,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)二級明細(xì)就是未開票收入,這樣可以慢慢沖減預(yù)收賬款?下個月就不把應(yīng)收賬款未開票紅沖開票收入了,這樣可以嗎?
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?