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Q

請問一下,這個(gè)季度做了未開票收入,這樣可以少交增值稅。我可以借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。因?yàn)轭A(yù)收賬款過大,這樣就可以讓預(yù)收賬款減少,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)二級明細(xì)就是未開票收入,這樣可以慢慢沖減預(yù)收賬款?下個(gè)月就不把應(yīng)收賬款未開票紅沖開票收入了,這樣可以嗎?

2025-01-08 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-08 09:46

你好,沒問題,可以這么做的

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快賬用戶1992 追問 2025-01-08 09:47

正常是超過一年的預(yù)收賬款,就得做未開票收入入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 09:47

其實(shí)只要后期會(huì)開票,就沒必要做未開票收入

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快賬用戶1992 追問 2025-01-08 09:49

預(yù)收賬款很大,可以做往來款,轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款貸方,開票的時(shí)候再轉(zhuǎn)出來。

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齊紅老師 解答 2025-01-08 09:50

對,沒錯(cuò),可以這么來操作的

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快賬用戶1992 追問 2025-01-08 09:52

可以做到其他應(yīng)付款嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 09:55

你也就只能是計(jì)入到其他應(yīng)付款里面

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快賬用戶1992 追問 2025-01-08 10:31

到底做哪個(gè)科目里?借預(yù)收賬款貸其他應(yīng)付款嗎?不可以做到借預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:32

借預(yù)收賬款貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶1992 追問 2025-01-08 10:32

那個(gè)意思,錢還得轉(zhuǎn)給對方?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:33

對呀,這個(gè)錢肯定是得還給對方

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快賬用戶1992 追問 2025-01-08 10:33

給對方開票的時(shí)候,借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶1992 追問 2025-01-08 10:34

做其他應(yīng)收款貸方可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:34

對,沒錯(cuò)的,開票的時(shí)候是這么做

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快賬用戶1992 追問 2025-01-08 10:47

做其他應(yīng)收款貸方可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:49

不合適,只能是預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款

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快賬用戶1992 追問 2025-01-08 10:50

沒有證據(jù)啊,需要寫個(gè)什么嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:51

您說的這個(gè)是你說的這個(gè)是什么證據(jù)???

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快賬用戶1992 追問 2025-01-08 10:52

就直接借預(yù)收賬款貸其他應(yīng)付款,沒有原始憑證,就直接做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:52

對你就是人為的只能是這么調(diào)整了

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你好,沒問題,可以這么做的
2025-01-08
你好!可以的。分錄沒問題
2024-09-09
你好可以的,可以這樣做。
2024-03-05
你好,沒問題,是可以這么做賬的
2024-04-10
同學(xué)你好! 你把之前的會(huì)計(jì)分錄做個(gè)一樣的,只是都用紅字來做,就是把之前的會(huì)計(jì)分錄全部沖掉。然后按照新開票的公司,重新做分錄就可以了。
2020-11-06
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