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未開票收入在年底12月未做分錄,跨年了怎么做賬務(wù)處理

2024-03-18 23:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-18 23:35

你好,這個(gè)實(shí)際收到錢了嗎?

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快賬用戶4618 追問 2024-03-18 23:38

收錢了,就是一筆未開票收入在12月的增值稅申報(bào)表中申報(bào)了,做賬的時(shí)候忘記做這一筆分錄了,導(dǎo)致利潤(rùn)表收入和增值稅報(bào)表收入就差了這一筆未開票收入的金額

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齊紅老師 解答 2024-03-18 23:39

您好,那這個(gè)的話,正常申報(bào)就可以

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快賬用戶4618 追問 2024-03-18 23:40

在24年1月,需要做什么分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-18 23:40

這是不需要的你好

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快賬用戶4618 追問 2024-03-18 23:41

那這樣我的利潤(rùn)表收入和增值稅申報(bào)表收入有誤差了

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齊紅老師 解答 2024-03-18 23:41

這個(gè)的話,年底可以調(diào)整啊,去i年度

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你好,這個(gè)實(shí)際收到錢了嗎?
2024-03-18
你好 做負(fù)數(shù) 分錄 處理的?
2022-07-19
同學(xué),你好 不需要其他操作 一樣的方式
2023-02-05
你好,先沖減收入,再重新確認(rèn)收入
2021-03-17
你好 按照收到的紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)紅字 收到藍(lán)字 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2025-01-07
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