您好,對于生產企業(yè),不同年度出口數(shù)據(jù)可合并申報免抵退稅,但需要注意的是涉及進料加工業(yè)務的,如海關2022年核銷了相關手(帳)冊,則企業(yè)應在2023年4月20日前申報辦理相關退(免)稅業(yè)務,否則影響進料加工核銷業(yè)務的處理。

您好 1.我這些報關單 應該什么時候報增值稅???(分別是5月出口和7月出口) 2. 一般人 填表一免稅 和 減免稅申報表里的免稅, 都是填報關單上的數(shù)嗎(我那是美元,分含稅不含稅嗎?) 3. 退稅是退我進項專票上的稅嗎? 4.退稅是明年幾月份之前退就行啊?
老師,以前出口是申報的時候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
我剛接手一家生產型出口退稅企業(yè),目前還沒有過退稅,有一年的報關單未開票以及未申報免抵退退稅,我目前才開始開票開今年的報關單,有多余的發(fā)票才把之前的報關單給補開,是這樣子的,我想問下我現(xiàn)在開始申報退稅退今年的,那我前面一年未申報免抵退退稅的報關單,我可以一邊退我今年的報關單申報退稅,又同時退前一年未退未申報免抵退的報關單嗎?
老師,出口型企業(yè),樣品不做退稅處理,內貿申報未開票收入,其中7月份一單,8月份出口有報關單,需要退稅,但是7月我已經(jīng)申報未開票收入了,內貿的,這個是不是更正7月申報,8月重新確認收入做退稅,謝謝
老師,我剛入職一家生產企業(yè)公司,發(fā)現(xiàn)以前年度有很多報關單沒有開票,也沒有申報免抵退,我現(xiàn)在可不可以在當期把這部分報關單也開票并且申報了,等收匯后在申報免抵退出口退稅呀
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產負債表有一項其他非流動資產,其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
您好,希望我的答案對您有所幫助,如果滿意的話,麻煩給個五星好評哦,謝謝啦!