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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建筑、裝修材料的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2020年10月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元,另支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.9萬元。 (2)購進(jìn)辦公設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額3.6萬元。 (3)倉庫因保管不善丟失一批上月購進(jìn)的零配件,該批零配件賬面成本13萬元,購進(jìn)該零配件的進(jìn)項稅額已于上月抵扣。 (4)銷售裝修板材取得含稅價款226萬元,另收取包裝費2.26萬元。 (5)銷售一臺自己使用過的機器設(shè)備取得含稅銷售額20.6萬元,該設(shè)備于2008年3月購入。甲公司屬于2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,因此該設(shè)備的進(jìn)項稅當(dāng)時未能抵扣。 已知:上期留抵增值稅稅額為4.2萬元。本月取得的合規(guī)票據(jù)均在本月抵扣。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計算甲公司當(dāng)月銷售裝修板材的增值稅銷項稅額。 (2)計算甲公司當(dāng)月銷售機器設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅。 (3)計算甲公司當(dāng)月丟失零配件增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額。 (4)計算甲公司當(dāng)月的應(yīng)納增值稅額。
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進(jìn)項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項,當(dāng)時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務(wù)費的進(jìn)項票,我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務(wù)費的進(jìn)項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費進(jìn)項嗎?
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師您好,這兩段話矛盾嗎,請老師解答一下,謝謝: 確定一處為工資薪金發(fā)放單位,其他單位為兼職,按照20%繳納個人所得稅。全部為兼職的,按照“勞務(wù)報酬所得”,減除800或者4000以上*20%部分,剩余部分按照20%的稅率繳納個人所得稅。 按照個人所得稅法第九條、個人所得稅法實施條例第三十六條的規(guī)定,納稅人從中國境內(nèi)兩處或者兩處以上取得工資、薪金所得的,應(yīng)于取得所得的次月十五日內(nèi),選擇并固定在其中一處任職受雇單位所在地的主管地稅機關(guān)辦理自行納稅申報. 比如我現(xiàn)在是在三家單位有取得工資,都按工資薪金進(jìn)行了代扣代繳個稅,而且次年3月已對個稅做了綜合匯算。有人說不對,只能在一家單位合并領(lǐng)取工資,單位之間開票結(jié)算(人力資源勞務(wù)派遣),不知道怎樣對?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進(jìn)項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照地址已經(jīng)遷移完成,請問稅務(wù)怎么轉(zhuǎn)啊
老師,你好!6月份報稅把銷售收入填成含稅金額了,導(dǎo)致多扣稅了,這個要怎么調(diào)整才能和現(xiàn)在的賬對上啊?
小規(guī)模月不超10萬,季度不超30萬免增值稅嗎
老師,請問怎么樣在電子稅務(wù)局變更信息?我們公司法人變化了,稅務(wù)局發(fā)的處罰短信會發(fā)到她手機,如何變更相關(guān)信息?
老師你好,考公培訓(xùn)發(fā)票可以用不?員工的
請問老師我個人出租房屋給公司使用,我也代開了發(fā)票,請問我還要交20%的個人所得稅嗎?怎么交?
老師個人獨資企業(yè)一般納稅人可以變更為有限公司嗎
珠寶店,舊飾處理應(yīng)該如何開票,是自己賣舊飾,不是回收
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中可以不填轉(zhuǎn)讓價格,填無償轉(zhuǎn)讓可以嗎?兩個股東之間是父子關(guān)系,
老師294000收入交多少增值稅?我家是6%
您好,我們有過這樣的經(jīng)歷,不能分次,只能下月一起繳,稅也不會從賬戶扣錢,點繳款才會扣稅款,下月進(jìn)項稅夠能抵,我確定,我們就是這個情況
老師也就是本月稅我可以申報 不點繳稅 可以和下個月可以一起交是吧 如果下個月進(jìn)項足夠可以抵稅是吧 上個月的款可以不用交了是吧
進(jìn)項稅足夠低上個月的稅款 也就是可以不用交了嘛
您好,是的,確定的,我們就是這樣,只不過有滯納金哦,要能接受,這個可能影響貸款,我那個公司是不運營的,所以我們無所謂
就是說下個月進(jìn)項足夠稅款可以抵扣 但是會產(chǎn)生滯納金 滯納金減免不了必須得交是吧。滯納金怎么計算呀 交的多嗎
我們公司有貸款
您好,就交15天,17號開始算,本月申報最后一天,我們下月1號就勾選申報,每天是0.05%乘要交的增值稅, 目前的貸款不影響,影響下次貸款的,
好的老師我了解了 謝謝您
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!