您好,請(qǐng)看下圖哦,這個(gè)樣子的
老師好,看圖片,酒店給開的住宿費(fèi)的發(fā)票,這張發(fā)票能用嗎?貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱,有一個(gè)括號(hào),標(biāo)著普票,
老師您幫我看一下,我們能開研發(fā)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的票嗎
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以嗎?營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒有
老師,我想問下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司能開現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)嗎?怎么看一個(gè)公司能不能開現(xiàn)代服務(wù)類發(fā)票呢?
老師:有沒有開的物業(yè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票模版能發(fā)一個(gè)看下嗎?
老師好,我們是醫(yī)療器械銷售公司(小微企業(yè)小規(guī)模),24年購(gòu)入振蕩器4000元,給了醫(yī)院用當(dāng)時(shí)不知道能不能收回款來(lái)就記在庫(kù)存商品里。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說這個(gè)當(dāng)時(shí)應(yīng)該入在銷售費(fèi)用里,說是醫(yī)院不給錢。老師請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理現(xiàn)在。麻煩老師寫的詳細(xì)點(diǎn)吧?
老師,你好,申報(bào)增值稅時(shí)異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符,這個(gè)提示咋回事?因?yàn)槲覀児?yīng)商注銷了,現(xiàn)在我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)去稅局拿了稅務(wù)事項(xiàng)通知書,就是申報(bào)增值稅提交不了
對(duì)方公司款對(duì)公打貨款給我司,但現(xiàn)在要開票給他們這個(gè)公司,她說要開另外一個(gè)公司,不要開到這個(gè)公司來(lái),現(xiàn)在怎么處理好?
4月計(jì)提的工資,借管理費(fèi)用職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬,五月賬上沒錢發(fā)不出來(lái),5月就不用做什么分錄嗎,6月賬上有錢,再借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款社保
老師你好!請(qǐng)問下廠房宿舍20套衛(wèi)浴柜金額6萬(wàn),計(jì)什么科目好些
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)呢
老師一般納稅人,電子稅務(wù)局里面有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng)的,是不是直接提交報(bào)表就可以了呀還有在填其他報(bào)表嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),在借方表示是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是這兩個(gè)科目都可以。
老師,您好!我們租賃了一個(gè)場(chǎng)地,正在裝修改造,在這期間發(fā)生的管理費(fèi)用是不是都做入“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)啊
老師:就是類似于:公司承包了銀行幾個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的物業(yè),然后開票給銀行,這種開票的樣版?
您好,是的,也是物業(yè)費(fèi)嘛
是的,承包了幾個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的物業(yè)服務(wù);需要開票
您好,也是開的物業(yè)服務(wù)哦
老師:開票的時(shí)候,這個(gè)項(xiàng)目名稱這里怎么顯示?類似于下面,如果開物業(yè)服務(wù)的發(fā)票的話?
您好,選擇下圖這個(gè)編碼,星號(hào)后面的具體內(nèi)容是自己可以手寫添加的哦