您好,這個是按合同來確認(rèn)收入的,合同沒有約定,就按貨物發(fā)出時間
別人用我們的勞務(wù)跟其他公司簽了11萬的合同?這次款項需要確認(rèn)收入入賬嗎?都需要交什么稅?賬面怎么處理?
老師你好,我們預(yù)收了3年的管理費,付過來就馬上開票了。新收入準(zhǔn)則下是要求預(yù)收計入合同負(fù)債,再按期確認(rèn)收入。但發(fā)票開出去,要交稅,會計分錄要怎么做呢?
老師,建筑企業(yè),別人掛靠我們,我們和開發(fā)公司簽的合同額為1000萬,但是和掛靠方簽的合同也是1000萬,我們只賺取稅金和管理費,如果按照新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入的話,那成本和收入是一樣的金額,怎么確認(rèn)呢?
老師好,對于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過1年,合同約定了分期付款時間點,我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時間點確認(rèn)收入,即使款項沒收到也要確認(rèn),增值稅收入也是一樣,如果先開了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認(rèn)收入,不考慮合同約定的問題,我的理解對嗎?
老師,您好,我們公司簽的一個合同,確認(rèn)收入是按合同走,每個月確認(rèn)收入,但是每個月沒有收到收入沒有開票,那我做賬是按照實際走的,現(xiàn)在做賬需要按照合同走,老師,請問這個問題怎么解決,應(yīng)交稅費科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,假如匯算清繳后需交所得稅700元,分錄怎么做?摘要怎么寫?
有沒有費用報銷單模版?
老師 您好 稅金及附加金額在報表項目應(yīng)交稅費里嗎
老師,公司要做如下圖所示的宣傳冊,內(nèi)容是關(guān)于公司的介紹及各類設(shè)備產(chǎn)品的介紹,應(yīng)該計入什么科目?末級應(yīng)該計入什么科目?屬于廣告費么,需要納稅調(diào)增么?
5月份發(fā)放4月份工資時:個稅未扣除直接發(fā)放的工資,分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-工資70000元,貸:其他應(yīng)收款-社保6000元,銀行存款64000元,那未扣除的個稅如何處理
?申報增值稅的時候提示:《增 值 稅 納 稅 申 報 表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”【3781.06】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,請核實是否填寫有誤,以免申報錯誤。我們上期34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 是0,上期我們是有留抵的,但是本次申報先顯示有未繳的,這種是什么情況,怎么處理呢
老師,這工商年報房租填0要不要緊
請問下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,與現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)有什么對應(yīng)關(guān)系
借殼上市到底是個啥意思呢 可以通俗易懂的解釋嗎
老師,公司平時正常每月繳納社保,5月份發(fā)放了3月份的工資,那么現(xiàn)在申報個稅怎么申報?
我們是做服務(wù)行業(yè)的
機(jī)械租賃的
有合同按合同,沒有合同按服務(wù)發(fā)生時